|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51180514 |
28.11.2018 |
Revízia plynového zariadenia |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
384.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019248 |
29.11.2019 |
Revízia a servis plynového zariadenia |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190593 |
5.12.2019 |
Ročný servis a oprava plynového kotla. |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
359.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020162 |
13.10.2020 |
Výmena liatinových článkov plynového kotla. |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
1,666.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200491 |
9.12.2020 |
Ročný servis a oprava plynových kotlov |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
1,666.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021242 |
20.12.2021 |
servisná prehliadka kotlov- revízia |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
320.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210648 |
22.12.2021 |
servis,prehliadka -revízia plyn. spotrebičov |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
317.60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022216 |
25.11.2022 |
servisná prehliadka kotlov |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
385.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220560 |
1.12.2022 |
Oprava a servis plynového kotla. |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
378.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023018 |
31.1.2023 |
Oprava kotla |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
190.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023021 |
2.2.2023 |
Oprava čerpadla |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
900.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230045 |
9.2.2023 |
Oprava kotla MsÚ. |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
190.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230044 |
9.2.2023 |
Oprava a výmena čerpadla kotla. |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
900.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023099 |
19.5.2023 |
porucha na regulačnom ventile |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
190.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230226 |
6.6.2023 |
Oprava regulačného systému |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
190.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012002 |
13.2.2012 |
Výmena pneumatík Škoda Roomster NM 732 BL |
Pneuservis - Š. Čerešňa |
41379501 |
138.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012/002 |
20.2.2012 |
Nákup a výmena pneumatík - Škoda Roomster NM 732 BL |
Pneuservis - Š. Čerešňa |
41379501 |
138.47 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012170 |
13.12.2012 |
pneumatiky na automobil - ZOS - soc. |
Pneuservis - Š. Čerešňa |
41379501 |
799.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012/017 |
19.12.2012 |
pneumatiky na automobil -L+Z - ZOS |
Pneuservis - Š. Čerešňa |
41379501 |
799.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023206 |
27.10.2023 |
Pneumatiky na vozidlo DACIA Dokker |
Pneuservis - Š. Čerešňa |
41379501 |
400.00 EUR |