|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2015201 |
17.12.2015 |
vzdelávacie podujatie Workschop |
Penzión Na mlyne - Lukáš Magál |
43407455 |
235.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014212 |
15.10.2014 |
Objednávka občerstvenia na kultúrno spoločenské stretnutie |
Penzión ROSY - Ing. J. Ružička |
11 837 071 |
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014120 |
4.11.2014 |
občerstvenie na kultúrno-spoločenské stretnutie |
Penzión ROSY - Ing. J. Ružička |
11 837 071 |
300.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014191 |
24.9.2014 |
Pracové odevy a obuv - ZOS |
PERLIČKA SHOP s.r.o. |
46844821 |
685.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
140186 |
20.10.2014 |
Pracovné odevy -ZOS |
PERLIČKA SHOP s.r.o. |
46844821 |
685.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015033 |
12.2.2015 |
Pracovné odevy pre opatrovateľku v ZOS |
PERLIČKA SHOP s.r.o. |
46844821 |
223.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
150031 |
3.3.2015 |
Pracovné odevy pre ZOS |
PERLIČKA SHOP s.r.o. |
46844821 |
223.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023201 |
23.10.2023 |
Pracovné odevy |
PERLIČKA SHOP s.r.o. |
46844821 |
97.60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011043 |
18.4.2011 |
Pracovný odev a obuv pre ZOS, ZOS Stará Turá |
Perlička SK s.r.o. |
44 130 881 |
144.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110360 |
28.4.2011 |
Pracovné odevy - ZOS Stará Turá |
PERLIČKA SK s.r.o. |
44130881 |
144.70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012100 |
5.9.2012 |
pracovné odevy a obuv - ZOS |
PERLIČKA SK s.r.o. |
44130881 |
437.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120748 |
28.9.2012 |
Pracovné oblečenie - ZOS |
PERLIČKA SK s.r.o. |
44130881 |
437.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230576/20236941 |
20.11.2023 |
Pracovné odevy ZOS |
Perlička SK s.r.o. |
44 130 881 |
97.55 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022179 |
6.10.2022 |
Pracovné odevy - ZOS |
PERLIČKA TN s.r.o. |
52719791 |
408.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220515 |
7.11.2022 |
Pracovné odevy ZOS |
PERLIČKA TN s.r.o. |
52719791 |
408.84 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022098 |
25.5.2022 |
Prevádzka, správa a údržba systému mobilnej aplikácie pre komunikáciu s občanmi mesta |
PERRY SOFT, a. s. |
51682265 |
1,730.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220643 |
22.12.2022 |
Správa mobilnej aplikácie SOM za rok 2022 |
PERRY SOFT, a. s. |
51682265 |
1,728.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023214 |
13.11.2023 |
Prevádzka, správa a údržba systému mobilnej aplikácie pre komunikáciu s občanmi mesta |
PERRY SOFT, a. s. |
51682265 |
1,730.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230653 |
29.12.2023 |
Prevádzka, správa a údržba systému mobilnej aplikácie pre komunikáciu s občanmi mesta |
PERRY SOFT, a. s. |
51682265 |
1,728.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/EKO/HLZ/2024 |
7.2.2024 |
Dohoda o zábezpeke |
Petar Stokuča |
|
551.52 EUR |