|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51190027 (2) |
5.2.2019 |
Nafilmovanie videozáznamu MsZ v Starej Turej dňa 24.1.2019 |
PaedDr. Ivan Príkopa, Videoštúdio RIS |
17771200 |
300.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
04/2012 |
5.9.2012 |
Parkovisko pri rímskokatolíckom kostole v Starej turej |
PAK-INVEST, s.r.o. |
36754579 |
31,983.60 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.1 |
30.1.2013 |
Predĺženie termínu dokončenia stavby Parkovisko pri rímskokatolíckom kostole |
PAK-INVEST, s.r.o. |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
2072013 |
4.6.2013 |
Parkovisko pri rímskokatolíckom kostole |
PAK-INVEST, s.r.o. |
36754579 |
29,346.61 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012068 |
28.5.2012 |
Utierky v roli Katrin, toaletný papier JUMBO (Staroturiansky jarmok) |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
190.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013213 |
20.12.2013 |
farbiaci valček |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
12.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51140007 |
30.1.2014 |
farbiaci valček do kalkulačky |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
7.68 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014101 |
9.6.2014 |
Vrecia do koša na jarmok 2014 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
142.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
214006034 |
11.6.2014 |
Vrecia na odpad. |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
142.56 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021176 |
23.9.2021 |
Interiérové vybavenie do hasičskej zbrojnice v Topoleckej. |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
3,182.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210462 |
20.10.2021 |
Interiérové vybavenie pre hasičskú zbrojnicu Topolecká. |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
3,182.52 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
91/EKO/HLZ/2022 |
22.4.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Patrícia Valentová |
|
541.80 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
54/maj/2012 |
20.8.2012 |
predaj pozemku parc. č. 4028/5 |
Patrik Párovský |
|
654.00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
91/MAJ/HLZ/2020 |
9.12.2020 |
Dohoda o finančnej zábezpeke BD 380/45, byt č. 6 |
Pavel Benian |
|
134.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020115 |
22.7.2020 |
Oprava spevnenej plochy v Zbernom dvore |
Pavel Skála |
41378482 |
4,270.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200290 |
28.7.2020 |
Faktúra za opravu komunikácií podľa objednávky č. 2020115 |
Pavel Skála |
41378482 |
4,266.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/MAJ/HLZ/2019 |
29.10.2019 |
Výpoveď zo zmluvy o sprostredkovaní poistných zmlúv, zastúpení a poradenskej činnosti v... |
Pavlíčková Jaroslava |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2018 BD |
29.1.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/46 |
Pavlovičová Katarína |
|
368.34 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/EKO/HLZ/2022 |
18.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Pavol Bako |
|
311.98 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
22/MAJ/HLZ/2023 |
10.7.2023 |
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch parc. č. 11316/2 a parc. č.... |
Pavol Bublavý a manželka |
|
|