|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
41160021 |
11.1.2017 |
Predaj publikácie "Stará Turá - naše mesto" v predajni Regionálnych produktov Myjava |
Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina |
42 025 150 |
8.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41170005 |
19.4.2017 |
Predaj publikácie "Stará Turá - naše mesto" v predajni Regionálnych produktov Myjava |
Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina |
42 025 150 |
8.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/OSR/DOD/2023 |
6.11.2023 |
Zmluva o poskytnutí príspevku č. IROP-CLLD-P785-512-003-005 k projektu Vybudovanie parkoviska s... |
Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina |
42025150 |
47,368.42 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013012 |
13.2.2013 |
Známky pre psov |
KOPEX - Ing. Miroslav Sukeník |
10886567 |
46.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130053/20130025 |
18.2.2013 |
Známky pre psov |
KOPEX - Ing. Miroslav Sukeník |
10886567 |
49.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014207 |
8.10.2014 |
Propagačný materiál - perá s logom mesta |
KOPEX - Ing. Miroslav Sukeník |
10886567 |
163.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20140238 |
16.10.2014 |
Propagačný materiál - perá s logom mesta |
KOPEX - Ing. Miroslav Sukeník |
10886567 |
163.68 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020085 |
2.6.2020 |
Jednorazové rukavice |
KORAKO plus, s. r. o. |
43959954 |
38.73 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015201 |
2.11.2015 |
Dodávka a montáž prvkov detského ihriska v Lokalite Nad Chiranou |
KOSTE plus s.r.o. |
48 324 5822 |
5,998.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20150003 |
18.11.2015 |
Dodávka a montáž prvkov detského ihriska v lokalite nad Chiranou |
KOSTE plus s.r.o. |
48 324 5822 |
5,998.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016181 |
26.9.2016 |
Dodávka a montáž hracích prvkov pre zákazku: Detské ihrisko Trávniky |
KOSTE plus s.r.o. |
48 324 5822 |
5,929.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20160051 |
15.11.2016 |
Dodávka a montáž prvkov detského ihriska |
KOSTE plus s.r.o. |
48 324 5822 |
5,929.44 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018152 |
24.9.2018 |
Dodávka a montáž prvkov detského ihriska Drgoňova dolina |
KOSTE plus s.r.o. |
48 324 5822 |
9,656.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018163 |
3.10.2018 |
Výstavba detského ihriska v areáli Základnej školy na Komenského ulici v Starej Turej |
KOSTE plus s.r.o. |
48 324 5822 |
18,113.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20180049 |
12.12.2018 |
Dodávka a montáž prvkov detského ihriska |
KOSTE plus s.r.o. |
48 324 5822 |
9,656.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20180051 |
20.12.2018 |
Dodávka a montáž prvkov detského ihriska |
KOSTE plus s.r.o. |
48 324 5822 |
18,113.04 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2019-BD |
3.4.2019 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/46, byt č. 6 |
Kotula Marcel |
|
556.56 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021027 |
2.2.2021 |
Šatňové lístky a písacie potreby na testovanie |
Krea office, s.r.o |
47389818 |
36.96 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013045 |
13.5.2013 |
Výroba plastových žetónov s držiakom a krúžkom do nákupných vozíkov s erbom mesta |
Kreativa, s. r. o. |
44986092 |
137.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2130513026 |
14.5.2013 |
Kľúčenky so žetónmi s erbom mesta |
Kreativa, s. r. o. |
44986092 |
137.40 EUR |