|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
3190000355 |
11.2.2015 |
zál. platba plynu - ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3190000564 |
6.3.2015 |
zál. platba plyn - ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1220000204 |
15.4.2015 |
zál. platba plynu - ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1220000204 |
13.5.2015 |
Plyn- ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1220000204 |
9.6.2015 |
Plyn 6/15 - ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120000204 |
7.8.2015 |
plyn 8/15- ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120000204 |
4.9.2015 |
dodávka plynu 8/2015- ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3190001989 |
9.10.2015 |
zál. platba plynu - ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1280001466 |
25.11.2015 |
vratka plyn - ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
-157.70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021043 |
22.2.2021 |
kancelárske potreby |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
208.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210077 |
2.3.2021 |
Kancelársky materiál. |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
208.02 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018044 |
9.4.2018 |
Projektová dokumentácia pre búracie povolenie na stavbu "Rodinný dom s.č. 448 na Družstevnej... |
lark.ing |
47 331 470 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201804 |
17.4.2018 |
Projektová dokumentácia pre búracie povolenie |
lark.ing.s.r.o. |
47 331 470 |
150.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014053 |
28.3.2014 |
Elektronická aukcia |
Lazar Consulting, s.r.o. |
35740175 |
108.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/EKO/HLZ/2024 |
29.5.2024 |
Dohoda o zábezpeke |
Lazarová Dagmar |
|
248.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110125122 |
18.1.2011 |
Stravenky - január 2011 |
Le Cheque Dejeuner, a. s. |
31396674 |
3,340.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1110127341 |
3.2.2011 |
Stravenky - február 2011 |
Le Cheque Dejeuner, a. s. |
31396674 |
3,452.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
111022496 |
3.3.2011 |
Stravné lístky - marec 2011 |
Le Cheque Dejeuner, a. s. |
31396674 |
3,808.66 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011037 |
28.3.2011 |
Objednávka stravných kupónov na mesiac apríl 2011 |
Le Cheque Dejeuner, a. s. |
31396674 |
3,195.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0111033790 |
1.4.2011 |
Jedálne kupóny na mesiac apríl 2011 |
Le Cheque Dejeuner, a. s. |
31396674 |
3,277.20 EUR |