Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 3190000355 11.2.2015 zál. platba plynu - ZOS LAMA energy a.s. 45890935  267.94 EUR 
Detail Faktúra došlá 3190000564 6.3.2015 zál. platba plyn - ZOS LAMA energy a.s. 45890935  267.94 EUR 
Detail Faktúra došlá 1220000204 15.4.2015 zál. platba plynu - ZOS LAMA energy a.s. 45890935  267.94 EUR 
Detail Faktúra došlá 1220000204 13.5.2015 Plyn- ZOS LAMA energy a.s. 45890935  267.94 EUR 
Detail Faktúra došlá 1220000204 9.6.2015 Plyn 6/15 - ZOS LAMA energy a.s. 45890935  267.94 EUR 
Detail Faktúra došlá 120000204 7.8.2015 plyn 8/15- ZOS LAMA energy a.s. 45890935  267.94 EUR 
Detail Faktúra došlá 120000204 4.9.2015 dodávka plynu 8/2015- ZOS LAMA energy a.s. 45890935  267.94 EUR 
Detail Faktúra došlá 3190001989 9.10.2015 zál. platba plynu - ZOS LAMA energy a.s. 45890935  267.94 EUR 
Detail Faktúra došlá 1280001466 25.11.2015 vratka plyn - ZOS LAMA energy a.s. 45890935  -157.70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021043 22.2.2021 kancelárske potreby Lamitec, spol. s r.o. 35710691  208.02 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210077 2.3.2021 Kancelársky materiál. Lamitec, spol. s r.o. 35710691  208.02 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018044 9.4.2018 Projektová dokumentácia pre búracie povolenie na stavbu "Rodinný dom s.č. 448 na Družstevnej... lark.ing 47 331 470  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201804 17.4.2018 Projektová dokumentácia pre búracie povolenie lark.ing.s.r.o. 47 331 470  150.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014053 28.3.2014 Elektronická aukcia Lazar Consulting, s.r.o. 35740175  108.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/EKO/HLZ/2024 29.5.2024 Dohoda o zábezpeke Lazarová Dagmar   248.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 110125122 18.1.2011 Stravenky - január 2011 Le Cheque Dejeuner, a. s. 31396674  3,340.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 1110127341 3.2.2011 Stravenky - február 2011 Le Cheque Dejeuner, a. s. 31396674  3,452.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 111022496 3.3.2011 Stravné lístky - marec 2011 Le Cheque Dejeuner, a. s. 31396674  3,808.66 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011037 28.3.2011 Objednávka stravných kupónov na mesiac apríl 2011 Le Cheque Dejeuner, a. s. 31396674  3,195.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0111033790 1.4.2011 Jedálne kupóny na mesiac apríl 2011 Le Cheque Dejeuner, a. s. 31396674  3,277.20 EUR 
Nastavenia cookies