|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51130053/20130025 |
18.2.2013 |
Známky pre psov |
KOPEX - Ing. Miroslav Sukeník |
10886567 |
49.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014207 |
8.10.2014 |
Propagačný materiál - perá s logom mesta |
KOPEX - Ing. Miroslav Sukeník |
10886567 |
163.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20140238 |
16.10.2014 |
Propagačný materiál - perá s logom mesta |
KOPEX - Ing. Miroslav Sukeník |
10886567 |
163.68 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014212 |
15.10.2014 |
Objednávka občerstvenia na kultúrno spoločenské stretnutie |
Penzión ROSY - Ing. J. Ružička |
11 837 071 |
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014120 |
4.11.2014 |
občerstvenie na kultúrno-spoločenské stretnutie |
Penzión ROSY - Ing. J. Ružička |
11 837 071 |
300.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2013 |
9.10.2013 |
Multifunkčný priestor za DK Topolecká - objekt SO 03 - Altánok + spevnená plocha |
Petrovič Viliam - UNISTAV |
11 975 784 |
23,778.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
012013 |
11.11.2013 |
Multifunkčný priestor za DK Topolecká objekt SO 03 Altánok + spevnená plocha |
Petrovič Viliam - UNISTAV |
11 975 784 |
7,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201346 |
11.11.2013 |
Stavebné práce na SO 03 Altánok + spevnená plocha |
Petrovič Viliam - UNISTAV |
11 975 784 |
7,288.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013054 |
11.12.2013 |
Stavebné práce na akcii Multifunkčný priestor za DK Topolecká SO 03 Altánok + spevnená plocha |
Petrovič Viliam - UNISTAV |
11 975 784 |
9,488.74 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011138 |
24.11.2011 |
Oprava zberného vozidla |
Autodoprava HÚSKA František |
11747170 |
1,065.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201100939 |
28.11.2011 |
Oprava zberného vozidla na zvoz separovaného odpadu |
Autodoprava HÚSKA František |
11747170 |
1,065.60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012105 |
17.9.2012 |
pečiatky |
LUDOPRINT - Macko Peter |
11772450 |
234.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51120346 (17213) |
26.9.2012 |
Pečiatky |
LUDOPRINT - Macko Peter |
11772450 |
234.28 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013073 |
25.6.2013 |
zhotovenie pečiatok |
LUDOPRINT - Macko Peter |
11772450 |
78.10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018236 |
3.12.2018 |
Kancelársky materiál, propagačné a reklamné predmety pre ZUŠ a CVČ |
LUDOPRINT - Macko Peter |
11772450 |
490.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180571 (19526) |
14.12.2018 |
Kancelársky materiál, propagačné a reklamné predmety pre ZUŠ a CVČ |
LUDOPRINT - Macko Peter |
11772450 |
490.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017032 |
28.2.2017 |
záznamník OLYMPUS |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
44.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013098 |
10.9.2013 |
Nákup propagačného materiálu - knihy s tematikou Starej Turej |
Eko - Konzult |
11794861 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013085 |
30.9.2013 |
Nákup propagačného materiálu - knihy s tematikou mesta Stará Turá |
Eko - Konzult |
11794861 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018171 |
10.10.2018 |
Nákup propagačného materiálu - knihy s tematikou Starej Turej |
Eko - Konzult |
11794861 |
500.00 EUR |