Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51130053/20130025 18.2.2013 Známky pre psov KOPEX - Ing. Miroslav Sukeník 10886567  49.20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014207 8.10.2014 Propagačný materiál - perá s logom mesta KOPEX - Ing. Miroslav Sukeník 10886567  163.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 20140238 16.10.2014 Propagačný materiál - perá s logom mesta KOPEX - Ing. Miroslav Sukeník 10886567  163.68 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014212 15.10.2014 Objednávka občerstvenia na kultúrno spoločenské stretnutie Penzión ROSY - Ing. J. Ružička 11 837 071  300.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014120 4.11.2014 občerstvenie na kultúrno-spoločenské stretnutie Penzión ROSY - Ing. J. Ružička 11 837 071  300.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2013 9.10.2013 Multifunkčný priestor za DK Topolecká - objekt SO 03 - Altánok + spevnená plocha Petrovič Viliam - UNISTAV 11 975 784  23,778.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 012013 11.11.2013 Multifunkčný priestor za DK Topolecká objekt SO 03 Altánok + spevnená plocha Petrovič Viliam - UNISTAV 11 975 784  7,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201346 11.11.2013 Stavebné práce na SO 03 Altánok + spevnená plocha Petrovič Viliam - UNISTAV 11 975 784  7,288.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013054 11.12.2013 Stavebné práce na akcii Multifunkčný priestor za DK Topolecká SO 03 Altánok + spevnená plocha Petrovič Viliam - UNISTAV 11 975 784  9,488.74 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011138 24.11.2011 Oprava zberného vozidla Autodoprava HÚSKA František 11747170  1,065.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 201100939 28.11.2011 Oprava zberného vozidla na zvoz separovaného odpadu Autodoprava HÚSKA František 11747170  1,065.60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012105 17.9.2012 pečiatky LUDOPRINT - Macko Peter 11772450  234.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 51120346 (17213) 26.9.2012 Pečiatky LUDOPRINT - Macko Peter 11772450  234.28 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013073 25.6.2013 zhotovenie pečiatok LUDOPRINT - Macko Peter 11772450  78.10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018236 3.12.2018 Kancelársky materiál, propagačné a reklamné predmety pre ZUŠ a CVČ LUDOPRINT - Macko Peter 11772450  490.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180571 (19526) 14.12.2018 Kancelársky materiál, propagačné a reklamné predmety pre ZUŠ a CVČ LUDOPRINT - Macko Peter 11772450  490.50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017032 28.2.2017 záznamník OLYMPUS František Majtán - EURONICS TPD 11790547  44.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013098 10.9.2013 Nákup propagačného materiálu - knihy s tematikou Starej Turej Eko - Konzult 11794861  1,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013085 30.9.2013 Nákup propagačného materiálu - knihy s tematikou mesta Stará Turá Eko - Konzult 11794861  1,000.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018171 10.10.2018 Nákup propagačného materiálu - knihy s tematikou Starej Turej Eko - Konzult 11794861  500.00 EUR 
Nastavenia cookies