Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2015090 13.5.2015 Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... ASSA SR s.r.o. 36 564 966  450.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015091 13.5.2015 Klimatizačné zariadenie v serverovni - LG E12EM ASSA SR s.r.o. 36 564 966  937.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51150213 28.5.2015 Servis klimatizačných jednotiek v budove MsÚ Stará Turá ASSA SR s.r.o. 36 564 966  450.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51150214 (150305) 28.5.2015 Klimatizačné zariadenie LG E12EM do serverovne + monáž ASSA SR s.r.o. 36 564 966  901.80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016169 5.9.2016 Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... ASSA SR s.r.o. 36 564 966  411.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160410 (160758) 28.9.2016 Servis klimatizačných jednotiek v budove MsÚ Stará Turá ASSA SR s.r.o. 36 564 966  370.08 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017140 14.9.2017 Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... ASSA SR s.r.o. 36 564 966  396.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170381 (170802) 5.10.2017 Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... ASSA SR s.r.o. 36 564 966  317.76 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018176 15.10.2018 Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... ASSA SR s.r.o. 36 564 966  396.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180450 (170802) 29.10.2018 Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... ASSA SR s.r.o. 36 564 966  396.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019212 10.10.2019 Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... ASSA SR s.r.o. 36 564 966  396.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190511 5.11.2019 Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... ASSA SR s.r.o. 36 564 966  396.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020160 12.10.2020 Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... ASSA SR s.r.o. 36 564 966  383.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021210 8.11.2021 Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... ASSA SR s.r.o. 36 564 966  385.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021220 23.11.2021 Oprava klimatizačnej jednotky v serveŕovni MsÚ ASSA SR s.r.o. 36 564 966  175.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015216 19.11.2015 Obedové tablety - ZOS 26 ks HUMISS spol.s.r.o. 36 616 923  4,994.60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015248 18.12.2015 Germicidny žiarič- ZOS HUMISS spol.s.r.o. 36 616 923  435.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 58221215 ST Tab 30.12.2015 obedové termotablety 26 ks - ZOS HUMISS spol.s.r.o. 36 616 923  4,994.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 60221215 GM StTu 30.12.2015 germicídny žiarič - ZOS HUMISS spol.s.r.o. 36 616 923  435.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 59220003 3.3.2022 Obálky. Harmanec-Kuvert, spol. s r.o. 36 618 675  224.44 EUR 
Nastavenia cookies