Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 4 24.9.2014 Správa majetku Materská škola 36 129 453   
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 5 4.11.2014 Správa majetku Materská škola 36 129 453   
Detail Zmluva Odberateľská 28/maj/2015 7.4.2015 Správa majetku mesta Materská škola 36 129 453   
Detail Zmluva Odberateľská 12/maj/2018 2.5.2018 Odňatie správy majetku Materská škola 36 129 453   
Detail Objednávka vyšlá 2021079 9.4.2021 Dezinfekcia na ruky 150 ml Herba Drug s.r.o. 36 172 944  126.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 60210772 13.4.2021 Materiál CO - Dezinfekcia na ruky 150 ml Herba Drug s.r.o. 36 172 944  126.10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021080 9.4.2021 Dezinfekcia na ruky a povrchy 500 ml Office Depot s.r.o. 36 192 384  129.30 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva zo dňa 22.2. 2013 22.2.2013 Realizácia elektronickej aukcie Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného plášťa -... eBIZ Procurement, s.r.o. 36 234 141  210.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 13600007 8.4.2013 Zrealizovanie elektronickej aukcie Dažďová kanalizácia MŠ 142 eBIZ Procurement, s.r.o. 36 234 141  210.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016211 2.11.2016 Sociálny program SAZA - ZOS Promys soft, s.r.o. 36 276 847  288.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2016SA586 2.1.2017 Licenčná zmluva Promys soft, s.r.o. 36 276 847  240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017094 21.3.2017 vyúčtovacia faktúra - sociálny program - ZOS Promys soft, s.r.o. 36 276 847  0.00  
Detail Faktúra došlá 59180002/18015 22.1.2018 Zál. fa na sociálny program r. 2018- ZOS Promys soft, s.r.o. 36 276 847  288.00 EUR 
Detail Faktúra došlá Z19017 24.1.2019 Počítačový program SAZA - Zariadenie opatrovateľskej služby Promys soft, s.r.o. 36 276 847  288.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190619/2019539 20.12.2019 doplatok k zmluve Promys soft, s.r.o. 36 276 847  7.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200015/2020019 24.1.2020 sociálny balík rok 2020 ZOS Promys soft, s.r.o. 36 276 847  374.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023021/51230015 20.1.2023 Program SAZA - ZOS Promys soft, s.r.o. 36 276 847  374.40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15/SOC/DOD/2023 6.6.2023 Dodatok k llicenčnej zmluve č. 2/2023 Promys soft, s.r.o. 36 276 847  360.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240009/2024017 23.1.2024 Licenčná zmluva 2024 ZOS Promys soft, s.r.o. 36 276 847  432.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 72/maj/2014 6.11.2014 Kúpa BD 11 b.j. STINEX, s.r.o. 36 295 370  469,803.00 EUR 
Nastavenia cookies