|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 4 |
24.9.2014 |
Správa majetku |
Materská škola |
36 129 453 |
|
Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 5 |
4.11.2014 |
Správa majetku |
Materská škola |
36 129 453 |
|
Detail |
Zmluva Odberateľská |
28/maj/2015 |
7.4.2015 |
Správa majetku mesta |
Materská škola |
36 129 453 |
|
Detail |
Zmluva Odberateľská |
12/maj/2018 |
2.5.2018 |
Odňatie správy majetku |
Materská škola |
36 129 453 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021079 |
9.4.2021 |
Dezinfekcia na ruky 150 ml |
Herba Drug s.r.o. |
36 172 944 |
126.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
60210772 |
13.4.2021 |
Materiál CO - Dezinfekcia na ruky 150 ml |
Herba Drug s.r.o. |
36 172 944 |
126.10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021080 |
9.4.2021 |
Dezinfekcia na ruky a povrchy 500 ml |
Office Depot s.r.o. |
36 192 384 |
129.30 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
zmluva zo dňa 22.2. 2013 |
22.2.2013 |
Realizácia elektronickej aukcie Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného plášťa -... |
eBIZ Procurement, s.r.o. |
36 234 141 |
210.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13600007 |
8.4.2013 |
Zrealizovanie elektronickej aukcie Dažďová kanalizácia MŠ 142 |
eBIZ Procurement, s.r.o. |
36 234 141 |
210.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016211 |
2.11.2016 |
Sociálny program SAZA - ZOS |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
288.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016SA586 |
2.1.2017 |
Licenčná zmluva |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017094 |
21.3.2017 |
vyúčtovacia faktúra - sociálny program - ZOS |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
59180002/18015 |
22.1.2018 |
Zál. fa na sociálny program r. 2018- ZOS |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
288.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
Z19017 |
24.1.2019 |
Počítačový program SAZA - Zariadenie opatrovateľskej služby |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
288.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190619/2019539 |
20.12.2019 |
doplatok k zmluve |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
7.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200015/2020019 |
24.1.2020 |
sociálny balík rok 2020 ZOS |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
374.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023021/51230015 |
20.1.2023 |
Program SAZA - ZOS |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
374.40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/SOC/DOD/2023 |
6.6.2023 |
Dodatok k llicenčnej zmluve č. 2/2023 |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240009/2024017 |
23.1.2024 |
Licenčná zmluva 2024 ZOS |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
432.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
72/maj/2014 |
6.11.2014 |
Kúpa BD 11 b.j. |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
469,803.00 EUR |