Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 10190047 9.10.2019 Stavebné práce na akcii: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy na ul.... UNISTAV spol. s.r.o. 31409539  186,083.81 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12/VYS/HLZ/2019 16.10.2019 Rekonštrukčné práce na MŠ 153 ul. Hurbanova Stará Turá UNISTAV spol. s.r.o. 31409539  214,615.91 EUR 
Detail Faktúra došlá 10190052 5.11.2019 Rekonštrukčné práce na MŠ 153 ul. Hurbanova Stará Turá UNISTAV spol. s.r.o. 31409539  111,144.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 10190054 8.11.2019 Stavebné práce na akcii: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy na ul.... UNISTAV spol. s.r.o. 31409539  34,354.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019242 21.11.2019 Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ 153 ul. Hurbanova Stará Turá UNISTAV spol. s.r.o. 31409539  10,317.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15/VYS/DOD/2019 10.10.2019 Zmena rozsahu diela: Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova... UNISTAV spol. s.r.o. 31409539  73,220.32 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014239 10.10.2014 Prenájom objektu na športové podujatie NUPO, s. r. o. 31411509  50.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201407 4.11.2014 Prenájom objektu na športové podujatie NUPO, s. r. o. 31411509  50.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 31/maj/2011 28.4.2011 Predaj nehnuteľnosti pozemok parc. č. 1825/6 Elster, s.r.o. 31421482  20.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2016/SOC 1.2.2016 Peňažný dar na charitatívny účet mesta Elster, s.r.o. 31421482  1,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10160649 13.7.2016 Materiál na čistenie. HP spol. s r.o. 31424724  15.34 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016203 25.10.2016 Montážna pena a zateplenie garážových brán Hasičská zbrojnica Mýtna ulica Stará Turá TRIAL s.r.o 31425038  185.12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016479 11.11.2016 Zateplenie garážovej brány HZ Stará Turá - Mýtna ulica. TRIAL s.r.o 31425038  185.03 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015135 10.7.2015 Drobný spotrebný materiál pre jarmok 2015 AGEMA, s.r.o. 31427561  47.39 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020230 16.12.2020 Vypracovanie PD na stavbu "Budovanie sprievodnej cyklistickej infraštruktúry pod Veľkou... DUNA, spol. s. r. o. 31428509  800.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011034 21.3.2011 Tlač prospektu z dodaných podkladov TISING spol. s r.o. 31430937  330.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/9/2015 29.9.2015 Rekonštrukcia vstupného schodiska v objekte Domu kultúry Javorina stará Turá KBT Piešťany, s.r.o. 31438113  28,026.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10264 29.9.2015 Rekonštrukcia schodiska do DK javorina - zálohová faktúra KBT Piešťany, s.r.o. 31438113  14,013.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.1 k ZoD č. 2/9/2015 10.12.2015 dodávka a montáž pozinkovaných roštov v objekte DK javorina KBT Piešťany, s.r.o. 31438113  5,468.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 10349 10.12.2015 Rekonštrukcia vstupného schodiska DK Javorina KBT Piešťany, s.r.o. 31438113  14,023.00 EUR 
Nastavenia cookies