|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2132307588 |
5.12.2023 |
servisné práce vypnutie a zaistenie pracoviska VN stavba: Prestavba obj. č1 na ZpS |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
294.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2135109533 |
2.8.2021 |
Inzercia 26.7.2021 v MY Trenčianske noviny |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
214006034 |
11.6.2014 |
Vrecia na odpad. |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
142.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2141102847 |
12.2.2014 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel -SOZA |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
36.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2142009 |
7.3.2014 |
orientačný geologický prieskum Stará Turá, Skládka Drahy |
DRILL, s.r.o. |
35 9666 45 |
252.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2150013 |
16.2.2015 |
neverejná osobná cestná doprava počas referenda |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
79.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2151102270 |
16.2.2015 |
Autorská odmena za verejné používanie hudobných diel - SOZA |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
36.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2155009 |
17.3.2021 |
Vozidlo Škoda SUPERB MR2021 Ambition, |
ARAVER, a. s. |
00679291 |
31,400.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2160089 |
10.5.2016 |
Servis, údržba a revízia infražiariča ÚK vykurovacieho sálavého systému v Zbernom dvore... |
ELTERM s.r.o. |
00686085 |
960.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2161101857 |
18.2.2016 |
Autorská odmena za verejné používanie hudobných diel za rok 2016 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
36.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
216950 |
22.12.2016 |
Špagát |
Betomex spol. s r.o. |
31 103 952 |
345.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
217 |
14.2.2017 |
MT - ZOS 1/17 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
217001807 |
27.11.2017 |
Darčekové kupóny CADHOC |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
1,865.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
217050302/51170197 |
23.5.2017 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
523.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2171101845 |
6.2.2017 |
Verejné použitie hudobných diel |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
36.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
218001791 |
27.11.2018 |
Darčekové kupóny CADHOC |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2,445.54 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2015 |
15.12.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Ladislav Baláž |
|
629.76 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2017 BD |
10.10.2017 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 306/27 |
Galbavá Viera |
|
396.60 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2018 BD |
11.5.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/48 |
Uhlík Miroslav |
|
556.56 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/EKO/HLZ/2021 |
10.12.2021 |
Dogoda o finančnej zábezpeke |
Denisa Strkáčová |
|
392.28 EUR |