Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20160008 10.3.2016 Vyučtovanie stravy 2/16 - ZOS Anna Hašanová - HANY 33440042  1,840.99 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016001 4.1.2016 Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - ročná uzávierka roku 2015, nastavovanie,... SOFTIP, a.s. 36785512  190.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20160012 14.4.2016 Strava klienti ZOS 3/16 Anna Hašanová - HANY 33440042  1,947.11 EUR 
Detail Faktúra došlá 20160016 9.5.2016 Vyučtovanie stravy 4/16 -- ZOS Anna Hašanová - HANY 33440042  1,475.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 20160016 11.10.2016 Informačná tabula a letáky na separovaný zber TAMPO CENTRUM, s.r.o. 36268283  3,304.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016001662 15.4.2016 Vodné a stočné Drgoňova Dolina za obdobie 01.01.2016 - 31.03.2016 PreVaK, s.r.o. 359115749  7.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016001731 15.4.2016 Dodávka pitnej vody a odvod odpadových vôd za obdobie 01.04.2016 - 30.06.2016 PreVaK, s.r.o. 359115749  644.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016001734 14.4.2016 Zál, faktúra vody 3-6/2016 - ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  356.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016002 4.1.2016 Oprava tlačiarní Canon PIXMA iP 4000 a HP DJ 990 Cxi TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20160021 14.6.2016 Strava pre klientov ZOS 5/16 Anna Hašanová - HANY 33440042  1,979.09 EUR 
Detail Faktúra došlá 20160027 13.7.2016 Stravné ZOS 6/16 Anna Hašanová - HANY 33440042  1,912.93 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016003 4.1.2016 Jedálne kupóny na mesiac január 2016 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  3,783.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016003 29.2.2016 Úhrada vstupeniek na kultúrne podujatie pre Denné centrum seniorov Stará Turá + Papraď Dom kultúry Javorina 36130125  299.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20160031 12.12.2016 Nálepky TAMPO CENTRUM, s.r.o. 36268283  1,962.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016003178 8.7.2016 Vodné, stočné - dobropis, 1.1.2016 - 30.6.2016 - MsÚ. PreVaK, s.r.o. 359115749  -136.62 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016003180 6.7.2016 Vratka za vodné - ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  -41.26 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016003210 8.7.2016 Vodné, stočné - Drgoňova Dolina, 1.4. - 30.6.2016 PreVaK, s.r.o. 359115749  2.27 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016003233 8.7.2016 Vodné, stočné - Súš, 1.1.-30.6.2016. PreVaK, s.r.o. 359115749  1.14 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016003254 8.7.2016 Vodné stočné 19.4.- 30.6.2016 - Papraď PreVaK, s.r.o. 359115749  1.14 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016003329 8.7.2016 Vodné, stočné - MsÚ, MsP, 1.7.-30.9.2016. PreVaK, s.r.o. 359115749  644.00 EUR 
Nastavenia cookies