|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2013220054 |
12.6.2013 |
Autobusové spojenie za máj |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
58.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013220069 |
9.7.2013 |
Autobusové spojenie - jún |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013220100 |
18.10.2013 |
Autobusove spojenie |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013220114 |
11.11.2013 |
Autobusové spojenie za oktober |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013220124 |
13.12.2013 |
Autobusové spojenie november |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013220133 |
10.1.2014 |
Autobusové spojenie za december |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201323 |
11.11.2013 |
Vypracovanie PD Zateplenie obvodového plášťa a strechy - telocvičňa ZŠ Ul. Komenského,... |
PROTES-ASE |
30027047 |
7,020.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20132451/51130446 |
2.12.2013 |
Osvedčovacie knihy |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
47.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201325 |
19.8.2013 |
Oprava auta Fábia NM 564AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
270.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013258 |
3.7.2013 |
Práce na zabezpečení jarmoku |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
3,304.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20133152 |
26.8.2013 |
Autobusová doprava na zájazd Flora Olomouc - Klub dôchodcov Papraď |
Športové kluby mesta |
36117200 |
234.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20133202 |
6.11.2013 |
Autobusová doprava na zájazd do Dunajskej Stredy - Klub dôchodcov St.Turá |
Športové kluby mesta |
36117200 |
267.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20133203 |
4.11.2013 |
preprava osoôb autobusom - školenie volebných komisií |
Športové kluby mesta |
36117200 |
36.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201337 |
18.10.2013 |
Oprava vozidla Fábia |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
343.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201337 |
16.10.2013 |
Oprava vozidla Fábia NM 564AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
343.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201338 |
18.10.2013 |
Oprava vozidla Roomster |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
234.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201338 |
16.10.2013 |
Oprava vozidla Roomster NM 349 CB |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
234.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201342 |
4.12.2013 |
Oprava vozidla Octavia NM 107BI |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
242.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013451 |
4.11.2013 |
TS- kosenie -ZOS |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
50.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201346 |
11.11.2013 |
Stavebné práce na SO 03 Altánok + spevnená plocha |
Petrovič Viliam - UNISTAV |
11 975 784 |
7,288.80 EUR |