Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 420174 4.10.2017 Oprava a údržba kuchznky a WC v budove mestského úradu Peter Slaný 43584071  2,070.50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16/šp/2017 5.10.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Wushu centrum Stará Turá 340 071 13  2,269.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 62/kult/2017 5.10.2017 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - október 2017 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  419.74 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170381 (170802) 5.10.2017 Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... ASSA SR s.r.o. 36 564 966  317.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170385 (121113949) 5.10.2017 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.11.2017 do 30.11.2017 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170379 5.10.2017 Úhrada lekárskych nálezov pre posudkovú činnosť Caduceus s.r..o. 44440308  10.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017162 6.10.2017 Tonery do HP LaserJet 200 - alternatívy TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  108.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017163 6.10.2017 Vypracovanie projektu elektroinštalácie a vonkajšej iluminácie stavby „Rekonštrukcia NKP... LIGHTECH spol. s r. o. 35796332  2,040.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017164 6.10.2017 Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) realizované cez www.eks.sk   980.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1000517 6.10.2017 Elektroinštalačné práce pri oprave kuchynky MsÚ MC Medicom s.r.o. 27983242  790.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017165 6.10.2017 Relaxačno-terapeuticko-výchovný pobyt pre autistické deti a rodičov Tábor Podvišňové s.r.o. 34104119  664.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170393 (1710121) 9.10.2017 Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2017 - 17.10.2018) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  8,955.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170391 (3680005) 9.10.2017 Nájomné za 9/2017 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  36.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170392 (37800066) 9.10.2017 Nájomné za 9/2017 - zariadenie Toshiba e-Studio 3520c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  52.20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017166 9.10.2017 Darčekové poukážky do lekárne pre zdravotne ťažko postihnutcýh seniorov z charitatívneho... Mirakl a.s. 35895136  680.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017220064 9.10.2017 Autobusové spojenie september SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  61.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170389 9.10.2017 Nájomné za HD set-top-box, a služby 10-12 2017 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  54.69 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017005367 9.10.2017 Vodné stočné za 10-12.2017 PreVaK, s.r.o. 359115749  464.25 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017004872 9.10.2017 Vodné stočné DHZ Drgoňova Dolina 7-9.2017 PreVaK, s.r.o. 359115749  1.14 EUR 
Detail Faktúra došlá 5117040 (20170229) 9.10.2017 Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 9/2017 JKC, s.r.o. 44310595  150.00 EUR 
Nastavenia cookies