|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017101 |
9.6.2017 |
Objednávka kultúrneho programu n Staroturiansky jarmok 26. ročník |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
4,020.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
36/kult/2017 |
9.6.2017 |
Skladanie mája - práce žeriavom |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
81.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
37/kult/2017 |
9.6.2017 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - jún 2017 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
421.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170221 (121113949) |
12.6.2017 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.7.2017 do 31.7.2017 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170216 (36701193) |
12.6.2017 |
Nájomné za 5/2017 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
36.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170215 (36701294) |
12.6.2017 |
Kópie za obdobie 5/2017 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 5/2017 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
508.69 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/maj/2017 |
12.6.2017 |
Záložná zmluva č. 300/63/2017 |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
VP/17/03381/001 |
12.6.2017 |
Hromadná licenčná zmluva SOZA |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
74.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4117005135 |
13.6.2017 |
internet ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017102 |
13.6.2017 |
Ocenenia pre najlepších žiakov ZŠ |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
257.10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017103 |
13.6.2017 |
Plakety pre ocenenie Majsteriek Slovenska v basketbale žiačok |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
106.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
90001028370 |
14.6.2017 |
Spracovanie PPP U za máj |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
14.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0796993696 |
14.6.2017 |
Telefónne hovory za máj |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
118.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9001031798 |
14.6.2017 |
Poštové služby za máj |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,571.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4117014919 |
14.6.2017 |
Telefónne hovory za máj |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
125.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017105 |
14.6.2017 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
realizované cez www.eks.sk |
|
760.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o poskytovaní služieb |
14.6.2017 |
Poskytnutie služieb nie bežne dostupných na trhu- vypracovanie žiadosti o nenávratný... |
Mgr. Tomáš Šlachta PATCH - MATCH |
45946043 |
1,900.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170339 |
15.6.2017 |
Jarmok 2017 - hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
177.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17009 |
15.6.2017 |
Obstarávanie Zmien a doplnkov č.1 UPN-M Stará Turá- II. fakturačná etapa |
Ing. arch. Marianna Bogyová |
22732632 |
251.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
38/kult/2017 |
15.6.2017 |
Výroba TV vysielania - jún 2017 |
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá |
00893188 |
250.00 EUR |