Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 3/kult/2017 6.3.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie na prevádzku športového areálu na štadióne v Starej Turej Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. 34147811  50,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201709 8.3.2017 Oprava vozidla Roomster Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  199.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 1700085 8.3.2017 občasná obsluha kotla - ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 8.3.2017 telefony - ZOS- Orange Orange Slovensko a.s. 35697270  32.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 17032120 8.3.2017 seminár Aktuálne otázky v sociálnej oblasti Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin 31938434  188.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210317 8.3.2017 seminár Aktuálne otázky sociálnej oblasti Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin 31938434  188.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5/šp/2017 9.3.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Wushu centrum Stará Turá 340 071 13  1,379.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/šp/2017 9.3.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Stolnotenisový klub Stará Turá 180 462 66  593.60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/šp/2017 9.3.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Mestský futbalový klub Stará Turá, 180 462 82  4,363.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 4117005288 9.3.2017 Telefónne hovory február 2017 BENESTRA, s.r.o. 46303502  123.55 EUR 
Detail Faktúra došlá 6794071617 9.3.2017 Telefónne hovory za február 2017 Slovak Telekom a.s. 35763469  116.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170071 (121113949) 9.3.2017 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.4.2017 do 30.4.2017 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170072 (36700729) 9.3.2017 Nájomné za 2/2017 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  36.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001004668 9.3.2017 Spracovanie PPP U za február 2017 Slovenská pošta,a.s., 36631124  0.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017220012 9.3.2017 Autobusové spojenie za mesiac február 2017 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  55.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170022 (36700770) 9.3.2017 Kópie za obdobie 2/2017 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 2/2017 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  201.18 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170074 (20170038) 9.3.2017 Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 2/2017 JKC, s.r.o. 44310595  150.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/škol/2017 9.3.2017 poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Maňa Obec Maňa 00 309 061  39.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017042 9.3.2017 Plaketa na Deň učiteľov DEKORUM s.r.o. 36678392  30.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 17004 9.3.2017 ZaD č.1 ÚPN-M Stará Turá-1 etapa prípravy podkladov pre schválenie podľa §25 SZ
Ing. arch. Marianna Bogyová 22732632  1,998.40 EUR 
Nastavenia cookies