Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 201680 13.1.2017 Úhrada lekárskych nálezov pre posudkovú činnosť ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová 44350741  30.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000990348 13.1.2017 Poštové služby za december 2016 Slovenská pošta,a.s., 36631124  570.85 EUR 
Detail Faktúra došlá 4117000188 13.1.2017 telefónne hovory za december 2016 BENESTRA, s.r.o. 46303502  89.95 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.13 13.1.2017 Nájomné na rok 2017 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  128,580.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 16 13.1.2017 Nájomné na rok 2017 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  21,450.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017004 16.1.2017 Tonery a náplne do tlačiarní realizované cez www.eks.sk   1,087.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4317001250 16.1.2017 Úhrada internetu za 2/2017 v Dennom centre seniorov BENESTRA, s.r.o. 46303502  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1600492 16.1.2017 Úhrada vody za 10-12/2016 v Dennom centre seniorov TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  15.77 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1600509 16.1.2017 Úhrada tepla za 12/2016 v Dennom centre seniorov TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  467.16 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017005 16.1.2017 kancelárske potreby DAMITO, s.r.o. 44148542  193.19 EUR 
Detail Faktúra došlá 4117001230 17.1.2017 internet - ZOS 1/17 BENESTRA, s.r.o. 46303502  14.82 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017006 17.1.2017 Vstupenky na hudobné vystúpenie Kandráčovci pre Denné centrum seniorov Stará Turá a Papraď Dom kultúry Javorina 36130125  655.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017007 18.1.2017 Káva pre potreby MsÚ KÁVIČKA.SK, s.r.o. 46 306 595  34.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 20162778 18.1.2017 Prečíslovanie ciest pre uzávierku pri konaní jarmoku 2016 Hakom s.r.o. 36000124  60.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017008 19.1.2017 Oprava palivovej sústavy Škoda Roomster - opatrovateľská služba Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  138.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/ext/2017 (Z20171876_Z) 20.1.2017 Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém ) PC SEMA, s.r.o. 36426041  763.20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017009 20.1.2017 Úprava projektovej dokumentácie stavby: Zateplenie obvodového plášťa a strechy ZŠ ul.... PROTES-ASE 30027047  840.00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1600487 20.1.2017 Nájom za azylovú izbu za rok 2016 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  517.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 3016120733 20.1.2017 Elektrická energia XII/2016 MsÚ a MsP SPP, a. s. 35815256  379.72 EUR 
Detail Faktúra došlá 3016120737 20.1.2017 Elektrická energia XII/2016 sobášna sieň SPP, a. s. 35815256  86.46 EUR 
Nastavenia cookies