Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2016206 28.10.2016 Police a skrinky do sociálnej výdajne Ereon, s.r.o. 45 441 944  132.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016207 28.10.2016 Autobusová doprava na podujatie: Stretnutie seniorov do mesta Kunovice a späť Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  150.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016208 28.10.2016 Nástenné kalendáre s motívom mesta Stará Turá na rok 2017 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  960.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016209 28.10.2016 Označenie DHZM Stará Turá FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  285.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160462 (26306241) 2.11.2016 Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.10.2016 - 31.12.2016 SOFTIP, a.s. 36785512  91.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160463 (160180) 2.11.2016 Servis tlačiarní Canon LBP 2900/3000 Lumasol s.r.o. 47605596  50.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5373032146 2.11.2016 Telefónne poplatky 10 2016 Orange Slovensko a.s. 35697270  383.53 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016211 2.11.2016 Sociálny program SAZA - ZOS Promys soft, s.r.o. 36 276 847  288.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 94/ext/2016 (Z201634508_Z) 2.11.2016 Tonery a náplne do tlačiarní, stlačený vzduch pre výp. techniku (realizované cez... JURIGA spol. s r.o. 31344194  630.59 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 95/ext/2016 2.11.2016 Uloženie vecí PRIMUS spol. s r.o. 31632548   
Detail Faktúra došlá 2016222 2.11.2016 Dodávka kontajnerov PRIMUS spol. s r.o. 31632548  70,864.80 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 1 k zmluve o užívan 2.11.2016 Užívanie "E" pozemkov parc. č. 3273/1 a 3274/1 Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so sídlom v Starej Turej 34017160   
Detail Objednávka vyšlá 2016212 3.11.2016 Menežovacie karty do 2 ks záložných zdrojov (UPS) v serverovni JKC, s.r.o. 44310595  1,372.80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016213 3.11.2016 Objednávka pre vyhotovenie smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čísiel SMALTOVŇA Mišík Holíč, s.r.o. 44 717 342  41.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 3.11.2016 MT - ZOS Orange Slovensko a.s. 35697270  32.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 54/kult/2016 4.11.2016 Výroba a tlač plakiet - A4, krémový papier T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  35.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 7116002505 4.11.2016 Poukážky Dr. Max z charitatívneho účtu SD6 46070800  660.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201640 4.11.2016 Oprava Škoda Roomster Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  312.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 201639 4.11.2016 Oprava Fabia a príprava na STK Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  389.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016214 4.11.2016 Ročný servis a oprava kotlov budova MsÚ. PLYNOTERM Kopún Vladimír 37025988  400.00 EUR 
Nastavenia cookies