Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 201535 3.7.2015 Kúpa bytového domu na ul. Hlubockého 676/1 v Starej Turej. STINEX, s.r.o. 36 295 370  374,080.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 48/kult/2015 6.7.2015 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - júl 2015 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  394.06 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015131 6.7.2015 Oprava vodoinštalácie v byte v BD 537 Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. 32 722 940  613.26 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015132 6.7.2015 Rekonštrukcia kúpelne v byte č. 36 v BD 537 Ján Kubina 73507001  618.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 63/maj/2015 6.7.2015 Výpožička nehnuteľného a hnuteľného majetku Dobrovoľný hasičský zbor Papraď 00177474/1615   
Detail Zmluva Odberateľská 66/maj/2015 6.7.2015 Nájom pozemku parc. č. 536/11 ZDRAV - TECH, s.r.o. 44 772 751  126.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015003402 7.7.2015 Vodné stočné 1.7-30.9.2015 PreVaK, s.r.o. 359115749  492.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015003280 7.7.2015 Vodné stočné 1.4-30.6.2015 PreVaK, s.r.o. 359115749  27.29 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015003248 7.7.2015 Vyúčtovanie vodné stočné za 1.1-30.6.2015 PreVaK, s.r.o. 359115749  20.97 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011527154 7.7.2015 Elektrická energia za júl 2015 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  367.94 EUR 
Detail Faktúra došlá 2470287 7.7.2015 Nájomné za HD set-top-box 1.7-30.9.2015 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  51.69 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015220058 7.7.2015 Autobusové spojenie júl 2015 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  71.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 51150300/20152690 7.7.2015 Kancelárske potreby DAMITO, s.r.o. 44148542  554.45 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015133 7.7.2015 Oprava odpadovej kanalizácie. Ján Kubiš - AQUA 30875072  2,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51150296 (20150167) 7.7.2015 Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 6/2015 JKC, s.r.o. 44310595  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015021 8.7.2015 MHZ Papraď hasičská výstroj FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  201.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015051 8.7.2015 MHZ Papraď hasičský material FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  59.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/šp/2015 8.7.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Detská organizácia Fénix 17310920  198.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 4315043736 8.7.2015 Internet za 08/2015 - Denné centrum pre seniorov (klub dôchodcov) BENESTRA, s.r.o. 46303502  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1500235 8.7.2015 Dodávka tepla za 06/2015 do Denného centra pre seniorov (Klub dôchodcov) Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  139.50 EUR 
Nastavenia cookies