|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
31.1.2012 |
Telefony - orange za január 2012 |
Orange Slovensko |
35697270 |
470.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7445740562 |
31.1.2012 |
Eletrika za január 2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
87.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7445740563 |
31.1.2012 |
Eletrika za január 2012 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
533.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7217417866 |
31.1.2012 |
Plyn, obdobie február 2012 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
2,714.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2121102043 |
31.1.2012 |
Autorská odmena za verejné použitie hudobných diel |
Slovenský ochranný zväz autorský |
178454 |
36.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20112426 |
20.12.2011 |
Pasport miestnych komunikácií - intravilán |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
6,999.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111436 |
20.7.2011 |
Dopravné značenie mesta- dopravné značky |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
5,892.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110100999 |
21.12.2011 |
Projekt osvetlenia prechodu pre chodcov- Ul. Hurbanova |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
3,764.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7217417858 |
31.1.2012 |
Zálohová faktúra za odber zemného plynu v ZOS 2/12 |
SPP, a. s. |
35815256 |
856.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1122304 |
29.10.2011 |
Motorové vozidlo Škoda Roomster |
Prvý novomestský autoservis s.r.o. |
36330213 |
14,220.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7445767428 |
1.2.2012 |
eletrika -ihrisko Ul. Hurbanova |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
62.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7445744516 |
2.2.2012 |
Zálohová fa za odber elektriny 1/12 v ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
136.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7445767428 |
2.2.2012 |
Fakúra za elektrickú energiu na viacúčelovom ihrisku, Hurbanova ulica |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
62.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
312002 |
6.2.2012 |
seminár "Sociálne a zdravotné poistenie v r. 2012" |
Jazykový a vzdelávací inštitút JVI |
36 335 843 |
35.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1200013 |
7.2.2012 |
Občasná obsluha plynového kotla 1/12 v ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0112012562 |
8.2.2012 |
Jedálne kupóny na mesiac február 2012 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,872.40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41120001 |
8.2.2012 |
Odber časopisu "Staroturiansky spravodajca" za rok 2012 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
2.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51120039 (14) |
8.2.2012 |
Výroba a odvysielanie relácie Novinky zo Starej Turej za mesiac január 2012 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
624.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51120040 (301200355) |
8.2.2012 |
Kópie za obdobie 11/2011, 12/2011 a 1/2012 na zariadení Toshiba e-Studio 281c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
382.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7445796861 |
8.2.2012 |
Zálohová fa za elektrinu 2/12- ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36 361 518 |
136.10 EUR |