|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013131 |
16.10.2013 |
preprava volebných komisií - voľby VÚC |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
053/2013 |
23.10.2013 |
Dodávka palivového dreva na voľby do VÚC. |
Ján Malárik, AUTODREVOCEL |
30032911 |
120.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014049 |
24.3.2014 |
Práce vykonané žeriavom - stavanie mája |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
120.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014078 |
19.5.2014 |
prenájom miestností - voľby do EÚP |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014/45 |
28.5.2014 |
Vypracovanie lekárskych posudkov o odkázanosti na soc. službu |
ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová |
44350741 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014016 |
5.6.2014 |
údržba a energie - voľby do EP |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
120.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014181 |
16.9.2014 |
Autobusová doprava na zájazd pre Klub dôchodcov Stará Turá |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
120.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014224 |
22.10.2014 |
prenájom miestností na Komunálne voľby |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014028 |
25.11.2014 |
prenájom priestorov Komunálne voľby |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014035 |
30.12.2014 |
Náklady na kúrenie za rok 2014 pre Klub dôchodcov Papraď |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
120.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015021 |
23.1.2015 |
Oprava vozidla Fábia , NM 564 AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
120.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015023 |
26.1.2015 |
REFERENDUM 2015 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015001 |
25.2.2015 |
režijné náklady súvisiace s referendom |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
120.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015054 |
20.3.2015 |
Rozbor vody |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín |
00610968 |
120.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015056 |
20.3.2015 |
Práce vykonávané žeriavom - Stavanie mája |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
120.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015087 |
11.5.2015 |
Služby vykonané žeriavom - skladanie mája |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
120.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015138 |
15.7.2015 |
Znalecký posudok |
Ing. Ivan Greguš |
41293169 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6027 |
4.9.2015 |
pracovné stretnutie k príprave, tvorbe a realizácii obradov |
Trenčianske osvetové stredisko |
34059172 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
542015 |
10.9.2015 |
Vypracovanie znaleckého posudku č. 39/2015 |
Ing. Ivan Greguš |
41293169 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1027/2015 |
14.10.2015 |
Spracovanie lekárskych posudkov k posudkovej činnosti |
MUDr. Bunčáková Jarmila - MANET MB |
40275825 |
120.00 EUR |