Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2011005602 26.1.2012 vyučtovanie dodávky vody v ZOS 7-12/2011 PreVaK, s.r.o. 359115749  107.29 EUR 
Detail Faktúra došlá 7442124812 3.12.2012 Vyúčtovanie dodávky plynu za 19.11.2011-18.11.2012 SPP, a. s. 35815256  -1,293.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 54180005 28.11.2018 Vyúčtovanie dodávky plynu za 11-2017 - 10-2018 MET Slovakia, a,s. 45860637  -544.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 7220402322 11.1.2012 Vyučtovacia faktúra ZSE ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava 36361518  106.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 1062306441 17.1.2024 Vyúčtovacia faktúra za rok 2023 el. 5121124 encare, s.r.o. 52302555  -0.14 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220056 19.1.2023 Vyúčtovacia faktúra za rok 2022 za odber zemného plynu. Nadácia SPP 31818625  -1,887.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 1500032 15.12.2015 Vyúčtovacia faktúra za objekt - Technické služby Stará Turá, sklad PET fliaš Zberný dvor VEA Vladimír Černák 34548971  2,475.07 EUR 
Detail Faktúra došlá 1062302364 22.6.2023 vyúčtovacia faktúra za máj 2023 MsÚ encare, s.r.o. 52302555  -642.05 EUR 
Detail Faktúra došlá 1062302357 22.6.2023 vyúčtovacia faktúra za máj 2023 - sobáš.sieň encare, s.r.o. 52302555  -115.31 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220045 10.2.2022 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 1.1.-31.1.2022 ZOS encare, s.r.o. 52302555  15.77 EUR 
Detail Faktúra došlá 54230015 16.5.2023 Vyúčtovacia faktúra za apríl 2023 - elektrická energia MsÚ. encare, s.r.o. 52302555  -564.59 EUR 
Detail Faktúra došlá 1062305133 13.10.2023 vyúčtovacia faktúra sobáš. sieň encare, s.r.o. 52302555  142.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 1062304119 18.9.2023 vyúčtovacia faktúra MsÚ 08/2023 encare, s.r.o. 52302555  -718.98 EUR 
Detail Faktúra došlá 1062304687 13.10.2023 Vyúčtovacia faktúra MsÚ encare, s.r.o. 52302555  749.54 EUR 
Detail Faktúra došlá 1062302933 20.7.2023 Vyúčtovacia faktúra el. energie 06/2023 MsÚ encare, s.r.o. 52302555  -616.85 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022005738/54220048 16.1.2023 Vyučtovacia faktúra 7-12/22 - voda PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  -146.27 EUR 
Detail Faktúra došlá 1062402665 26.6.2024 vyúčtovacia faktúra 5/2024 encare, s.r.o. 52302555  -713.74 EUR 
Detail Faktúra došlá 1062305904 13.12.2023 Vyúčtovacia faktúra 11/2023 MsÚ SNP 1/2 encare, s.r.o. 52302555  -754.37 EUR 
Detail Faktúra došlá 1062305730 14.11.2023 Vyúčtovacia faktúra 10/2023 - sob. sieň encare, s.r.o. 52302555  -154.14 EUR 
Detail Faktúra došlá 1062305281 14.11.2023 Vyúčtovacia faktúra 10/2023 - MsÚ encare, s.r.o. 52302555  -750.22 EUR 
Nastavenia cookies