|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
![](/images/Desc.gif) |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2011005602 |
26.1.2012 |
vyučtovanie dodávky vody v ZOS 7-12/2011 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
107.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7442124812 |
3.12.2012 |
Vyúčtovanie dodávky plynu za 19.11.2011-18.11.2012 |
SPP, a. s. |
35815256 |
-1,293.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54180005 |
28.11.2018 |
Vyúčtovanie dodávky plynu za 11-2017 - 10-2018 |
MET Slovakia, a,s. |
45860637 |
-544.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7220402322 |
11.1.2012 |
Vyučtovacia faktúra ZSE |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
106.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1062306441 |
17.1.2024 |
Vyúčtovacia faktúra za rok 2023 el. 5121124 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-0.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54220056 |
19.1.2023 |
Vyúčtovacia faktúra za rok 2022 za odber zemného plynu. |
Nadácia SPP |
31818625 |
-1,887.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1500032 |
15.12.2015 |
Vyúčtovacia faktúra za objekt - Technické služby Stará Turá, sklad PET fliaš Zberný dvor |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
2,475.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1062302364 |
22.6.2023 |
vyúčtovacia faktúra za máj 2023 MsÚ |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-642.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1062302357 |
22.6.2023 |
vyúčtovacia faktúra za máj 2023 - sobáš.sieň |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-115.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220045 |
10.2.2022 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 1.1.-31.1.2022 ZOS |
encare, s.r.o. |
52302555 |
15.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54230015 |
16.5.2023 |
Vyúčtovacia faktúra za apríl 2023 - elektrická energia MsÚ. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-564.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1062305133 |
13.10.2023 |
vyúčtovacia faktúra sobáš. sieň |
encare, s.r.o. |
52302555 |
142.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1062304119 |
18.9.2023 |
vyúčtovacia faktúra MsÚ 08/2023 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-718.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1062304687 |
13.10.2023 |
Vyúčtovacia faktúra MsÚ |
encare, s.r.o. |
52302555 |
749.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1062302933 |
20.7.2023 |
Vyúčtovacia faktúra el. energie 06/2023 MsÚ |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-616.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022005738/54220048 |
16.1.2023 |
Vyučtovacia faktúra 7-12/22 - voda |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
-146.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1062402665 |
26.6.2024 |
vyúčtovacia faktúra 5/2024 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-713.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1062305904 |
13.12.2023 |
Vyúčtovacia faktúra 11/2023 MsÚ SNP 1/2 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-754.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1062305730 |
14.11.2023 |
Vyúčtovacia faktúra 10/2023 - sob. sieň |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-154.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1062305281 |
14.11.2023 |
Vyúčtovacia faktúra 10/2023 - MsÚ |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-750.22 EUR |