Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 0004289385 30.10.2014 Orange - ZOS11/2014 Orange Slovensko a.s. 35697270  14.05 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 5.9.2012 Orange - ZOS 8/12 Orange Slovensko 35697270  21.29 EUR 
Detail Faktúra došlá 4289385 29.2.2012 Orange - ZOS Orange Slovensko 35697270  13.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 00042899385 7.3.2014 orange - ZOS Orange Slovensko a.s. 35697270  14.05 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 4.4.2014 Orange - ZOS Orange Slovensko a.s. 35697270  14.05 EUR 
Detail Faktúra došlá 5252548236 2.6.2014 Orange - ZOS Orange Slovensko a.s. 35697270  14.05 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 7.9.2016 Orange - ZOS Orange Slovensko a.s. 35697270  32.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 4289385 5.9.2012 Orange - za júl 2012 Orange Slovensko 35697270  525.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 5394975429 31.3.2017 Orange - telefón Orange Slovensko a.s. 35697270  269.86 EUR 
Detail Faktúra došlá 5182674031 5.11.2012 Orange - mobil- ZOS Orange Slovensko 35697270  14.76 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023076 12.4.2023 Optické prepojenie serverovní (nový MsÚ) Fulltech, s.r.o. 44588801  2,472.72 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230210 12.5.2023 Optické prepojenie serverovní (nový MsÚ) Fulltech, s.r.o. 44588801  2,472.72 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022158 8.9.2022 Opravy súvisiace s programom Kaspersky Endpoint Security JKC, s.r.o. 44310595  420.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220422 16.9.2022 Opravy súvisiace s programom Kaspersky Endpoint Security JKC, s.r.o. 44310595  420.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023074 12.4.2023 Opravy súvisiace s programom Kaspersky Endpoint Security JKC, s.r.o. 44310595  360.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022205 16.11.2022 Opravy na VM serverov vo VMware JKC, s.r.o. 44310595  360.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220574 7.12.2022 Opravy na VM serverov vo VMware JKC, s.r.o. 44310595  432.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015086 11.5.2015 Opravu vozidla NM 107 BI Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  1,072.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160470 (160200) 7.11.2016 Opravu tlačiarne HP LaserJet 3052 Lumasol s.r.o. 47605596  45.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160208 (160153) 31.5.2016 Opravu tlačiarne HP LaserJet 200 color MFP Lumasol s.r.o. 47605596  25.00 EUR 
Nastavenia cookies