|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
![](/images/Desc.gif) |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
7793050560 |
21.3.2017 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8796937472 |
8.6.2017 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2798905408 |
11.8.2017 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3799891840 |
11.9.2017 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
21.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7100927691 |
3.11.2017 |
pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5104676641 |
14.12.2017 |
pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180048 |
13.2.2018 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180161/8207946097 |
15.5.2018 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180210/8209954398 |
27.6.2018 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180476/8219935804 |
12.11.2018 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3736035793 |
13.3.2012 |
pevná linka - telefón 2/12-ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4743974217 |
8.11.2012 |
Pevná linka - telefón - ZOS 10/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
24.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1742986089 |
12.10.2012 |
pevná linka - 9/12 - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1013006360 |
19.12.2013 |
PES páska |
EKOBAL, s.r.o. |
36015776 |
881.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180021 (38300334) |
2.2.2018 |
Personalistika a Mzdy (Softip Profit) – ročná uzávierka za rok 2017, nastavovanie nových... |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
117.60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021184 |
7.10.2021 |
Periodická prehliadka vozidla a čerpadla |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
789.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021185 |
7.10.2021 |
Periodická prehliadka vozidla a čerpadla |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
379.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020167 |
23.10.2020 |
Periodická obhliadka podvozku IVECO Daily a hasičského čerpadla Magirus |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
339.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3 |
11.12.2013 |
Peňažný dar na charitívny účet |
EUR-MED Slovakia s.r.o. |
46154671 |
500.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2018 |
25.5.2018 |
Peňažný dar na charitatívny účet na podujatie "Otvorená náruč Podkylava" |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
500.00 EUR |