Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2023037 28.2.2023 Prekládka telefónnej ústredne TCNS, s.r.o. 44082011  740.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021093 4.5.2021 Prekládka skrine SR Stará Turá, ul. Gen. M.R. Štefánika 69 SUPTel, s.r.o. 35824425  397.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 010210488 24.5.2021 prekládka skrine SR SUPTel, s.r.o. 35824425  397.75 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021201 28.10.2021 Prekládka optiky ul. Gen.M.R. Štefánika SUPTel, s.r.o. 35824425  1,464.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 010213200 3.12.2021 Prekládka optiky SUPTel, s.r.o. 35824425  1,582.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021232 8.12.2021 Prekládka kamerového systému. CIO SYSTEMS, s. r. o. 48279901  950.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023112 7.6.2023 Prekládka dochádzkového systému Fulltech, s.r.o. 44588801  244.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230291 26.6.2023 Prekládka dochádzkového systému Fulltech, s.r.o. 44588801  244.20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021228 1.12.2021 Prekladateľské služby - preloženie textu do Ukrajinského jazyka LEXIKA, s. r. o. 35852658  139.97 EUR 
Detail Faktúra došlá 59210014 2.12.2021 Prekladateľské služby - preloženie textu do Ukrajinského jazyka LEXIKA, s. r. o. 35852658  139.97 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020157 7.10.2020 Preklad textu do NJ pre web stránku mesta Anna Maďarková   48.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200416 14.10.2020 Preklad textu do NJ pre web stránku mesta Anna Maďarková   40.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220215 16.5.2022 Preindexovanie rozpočtov_Kompostáreň TECHNOPOL-PRO s.r.o. 51489562  532.80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022043 1.3.2022 Preindexácia rozpočtu_Regenerácia voľnočasového priestoru v sídlisku Mierová s uplatnením... Katarína Martinusová 43228950  150.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020067 22.4.2020 Prehliadka a diagnostika vozidla Škoda Roomster NM 732 BL. Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  851.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190008 8.10.2019 Prefakturácia nákladov súvisiacich so zabezpečovaním inžinierskej činnosti zóna za Gátom ADOZ s.r.o. 34132554  508.90 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41230028 18.12.2023 Prefakturácia el. energie 11/2023 na odbernom mieste SNP 1/2 STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  51.17 EUR 
Detail Faktúra došlá 41230025 23.11.2023 Prefakturácia el. energie 10/2023 na odbernom mieste SNP 1/2 STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  98.23 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41230023 26.10.2023 Prefakturácia el. energie 09/2023 na odbernom mieste SNP 1/2 STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  110.61 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41240012 25.6.2024 Prefakturácia el. energie 01-04/2024 na odbernom mieste SNP 1/2 STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  720.84 EUR 
Nastavenia cookies