|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
![](/images/Desc.gif) |
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014156 |
6.8.2014 |
Vystúpenie ženského speváckeho zboru Tetičky z Kunovíc - Projekt: Zachovanie tradičných... |
Libor Habarta |
42343801 |
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
472014 |
16.10.2014 |
Vystúpenie ženského speváckeho zboru Tetičky z Kunovíc, Projekt: Zachovanie tradičných... |
Libor Habarta |
42343801 |
300.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014229 |
22.10.2014 |
Vystúpenie detského folklórneho súboru Kunovjánek na podujatí Kopaničársky jarmek, Projekt:... |
Libor Habarta |
42343801 |
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
572014 |
3.12.2014 |
Vystúpenie detského folklórneho súboru Kunovjánek na podujatí Kopaničársky jarmek, Projekt:... |
Libor Habarta |
42343801 |
300.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023061 |
17.3.2023 |
Zhotovenie nahrávok CD - Na turanských lúčkach |
ĽH POLUN |
50310682 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230118 |
22.3.2023 |
Zhotovenie nahrávok na CD |
ĽH POLUN |
50310682 |
180.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021228 |
1.12.2021 |
Prekladateľské služby - preloženie textu do Ukrajinského jazyka |
LEXIKA, s. r. o. |
35852658 |
139.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
59210014 |
2.12.2021 |
Prekladateľské služby - preloženie textu do Ukrajinského jazyka |
LEXIKA, s. r. o. |
35852658 |
139.97 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
22/maj/2017 |
3.5.2017 |
Zriadenie vecného bremena |
LESY Slovenskej republiky, š.p. |
36038351 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
20220283 |
15.12.2022 |
Palivové drevo + doprava - Jednorazová dávka v hmotnej núdzi - vecná forma. |
Lesotur, s.r.o., |
36715191 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110002 |
2.3.2011 |
Pracovné nástroje pre aktivačnú činnosť |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
73.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110004 |
21.3.2011 |
Kúpa pracovných nástrojov pre pracovníkov menších obecných služieb za mesiac marec 2011. |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
72.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110007 |
21.4.2011 |
Kúpa prac. nástrojov a prac. náradia pre zamestnancov MOS za mesiac apríl 2011. |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
73.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012034 |
6.3.2012 |
preprava členov volebných komisií počas volieb do NR SR |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
110.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120048 |
21.3.2012 |
preprava volebných komisií |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
149.18 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 9 |
22.4.2013 |
Nájom nehnuteľného majetku |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
60,000.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013131 |
16.10.2013 |
preprava volebných komisií - voľby VÚC |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41130015 |
14.11.2013 |
Náklady na centr. ver. obstarávanie dodávateľa el. energie a zem. plynu na rok 2014 |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
99.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20130387 |
21.11.2013 |
preprava volebných komisií voľby VÚC 9.11.13. |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
119.56 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013205 |
12.12.2013 |
Dodávka guľatiny pre detské ihrisko Topolecká |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
654.00 EUR |