Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51190450/2019004540 8.10.2019 Zál. platba voda 10-12/2019 PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  320.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200118 6.4.2020 Vodné a stočné 01.04.-30.06.2020 PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  296.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023000016/51230005 10.1.2023 Zál. platba voda 1-3/2023 ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  363.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022005738/54220048 16.1.2023 Vyučtovacia faktúra 7-12/22 - voda PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  -146.27 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230136/2023001449 11.4.2023 Preddavok voda 4-6/2023 ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  363.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230314/2023002876 31.7.2023 Vzučtovanie vodné ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  144.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230313/2023003018 31.7.2023 Zál. platba voda 7-9/2023 ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  363.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230476/2023004467 12.10.2023 Vodné a stočné 10-12/2023 ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  363.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 54240003/202300540 14.3.2024 Vyúčtovanie vodné a stočné ZOS 2023ú PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  -58.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240122/2024001468 12.4.2024 Zál. platba vodné, stočné ZOS 4-6/2024 PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  384.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011000018 18.1.2011 Vodné a stočné - preddavok za 1.1.-31.3.2011 PreVaK s.r.o. 35915749  542.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011000021 18.1.2011 ZOS - preddavok za vodné a stočné za 1.1.-31.3.2011 PreVaK s.r.o. 35915749  362.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012001493 11.4.2012 Preddavok dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd4-6/2012 - ZOS PreVaK s.r.o. 35915749  440.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012004275 8.10.2012 PreVaK - zál. fa za vodu - ZOS PreVaK s.r.o. 35915749  440.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 233/AO/16 23.5.2016 Zmluva o dodávke pitnej vody PreVaK s.r.o. 35915749   
Detail Faktúra došlá 51170570 9.1.2018 Vyúčtovanie spotreby vodného a stočného d.Dolina PreVaK s.r.o. 35915749  4.54 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170569 9.1.2018 Vyúčtovanie spotreby vodného a stočného . Súš PreVaK s.r.o. 35915749  1.14 EUR 
Detail Faktúra došlá 54170007 9.1.2018 Vyúčtovanie vodného a stočného PreVaK s.r.o. 35915749  -13.06 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180009 10.1.2018 Dodávka pitnej vodyna obdobie 1-3.2018 PreVaK s.r.o. 35915749  464.25 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 81/MAJ/HLZ/2020 30.11.2020 Zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcely reg. "E" parc. č. 4702 a parc. č. 4652/21 PreVaK s.r.o. 35915749   
Nastavenia cookies