Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2023002940 20.7.2023 DHZ Papraď vyúčtovanie vodné stočné 1.1.-30.6.2023 PreVaK, s.r.o. 359115749  6.55 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023003015 20.7.2023 Preddavok vodné stočné 1.7.-30.9.2023 PreVaK, s.r.o. 359115749  739.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024004 12.1.2024 Vývoz Žumpy HZ Súš PreVaK, s.r.o. 359115749  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023005780 16.1.2024 Vodné stočné za obdobie 1.10.2023-31.12.2023 HZ Drgoňova dolina PreVaK, s.r.o. 359115749  4.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023005797 16.1.2024 Vodné stočné za obdobie 1.7.2023-31.12.2023 HZ Súš PreVaK, s.r.o. 359115749  6.55 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023005843 16.1.2024 Vodné stočné za obdobie 1.1.2023-31.12.2023 PreVaK, s.r.o. 359115749  360.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240005/2024000012 23.1.2024 vodné, stočné ZOS 1-3/2024 PreVaK, s.r.o. 359115749  384.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240085 15.2.2024 Vývoz odpad. vôd PZ Súš PreVaK, s.r.o. 359115749  119.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024001400 11.4.2024 Vyúčtovacia fa. HZ DD PreVaK, s.r.o. 359115749  4.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024001466 11.4.2024 Vodné a stočné 11.-31.3.2024 PreVaK, s.r.o. 359115749  766.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23/maj/2018 23.7.2018 Darovacia zmluva - "Vybavenie a digitalizácia RTG pracoviska na Poliklinike v Starej Turej" PreVaK s.r.o. Bratislava   2,000.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011026 8.3.2011 Vytýčenie sietí pre stavbu: Revitalizácia CMZ v Starej Turej PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum    
Detail Faktúra došlá 2012002747 10.7.2012 PreVaK- vyučtovacia faktúra 1-6/2012 ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  17.31 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014001785 4.4.2014 zálohová platba voda - 4-6/14 - ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  561.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014129 16.7.2014 Žiadosť o vytýčenie Vašich zariadení PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749   
Detail Objednávka vyšlá 2014286 8.12.2014 Inšpekcia kanalizačného potrubia PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  200.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015000017 13.1.2015 Zálohová platba vodné,stočné - 1-3/15 - ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  352.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015003405 9.7.2015 zál. platba voda 6-9/15 - ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  352.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015003250 9.7.2015 doplatok vody za 4-6/2015-ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  76.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015005070 6.10.2015 Záloha na pitnú vodu 10-12/15 -ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  352.00 EUR 
Nastavenia cookies