Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2017197 15.11.2017 Silvestrovský ohňostroj PRIVATEX PYRO s.r.o. 31565433  500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 69/kult/2017 27.11.2017 Silvestrovský ohňostroj PRIVATEX PYRO s.r.o. 31565433  496.20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018179 16.10.2018 Ohňostroje k podujatiam: Silvestrovský ohňostroj a ohňostroj k Lampiónovému sprievodu PRIVATEX PYRO s.r.o. 31565433  650.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180449 (4018109) 26.10.2018 Ohňostroje k podujatiam: Silvestrovský ohňostroj a ohňostroj k Lampiónovému sprievodu PRIVATEX PYRO s.r.o. 31565433  642.60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019231 8.11.2019 Silvestrovský ohňostroj PRIVATEX PYRO s.r.o. 31565433  700.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190578 3.12.2019 Silvestrovský ohňostroj PRIVATEX PYRO s.r.o. 31565433  700.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 87/ext/2016 (38/maj/2016) 28.9.2016 Rámcová kúpna zmluva - nákup kontajnerov PRIMUS spol. s r.o. 31632548  100,852.80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016185 20.10.2016 Dodávka kontajnerov podľa Rámcovej kúpnej zmluvy zo dňa 28.9.2016 PRIMUS spol. s r.o. 31632548  29,376.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016204 26.10.2016 Dodávka kontajnerov na základe Rámcovej zmluvy PRIMUS spol. s r.o. 31632548  41,488.80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 95/ext/2016 2.11.2016 Uloženie vecí PRIMUS spol. s r.o. 31632548   
Detail Faktúra došlá 2016222 2.11.2016 Dodávka kontajnerov PRIMUS spol. s r.o. 31632548  70,864.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 7120100773 30.7.2012 Poplatok za poskytnutie informácie audítorovi Prima banka Slovensko a.s. 31575951  60.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 26/maj/2018 16.8.2018 Darovacia zmluva - Vybavenie a digitalizácia RTG pracoviska na Poliklinike v Starej Turej Priemyselný technologický park CHIRANA PREMA Stará Turá   5,500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011001511 12.4.2011 Faktúra č. 2011001511, dodávka pitnej vody mestský úrad -odberateľ PreVaK, s.r.o. 359115749  542.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110001440 12.4.2011 Faktúra č. 20110001440, odberné misto Drgoňova Dolina za obdobie 1-3/2011 PreVaK, s.r.o. 359115749  1.07 EUR 
Detail Faktúra došlá 15.4.20112011001514 28.4.2011 Zálohová faktúra za vodu 3-6/11 - ZOS Stará Turá PreVaK, s.r.o. 359115749  362.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012000020 10.1.2012 Zálohová faktúra na vodu1-3/2012 PreVaK, s.r.o. 359115749  440.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012000017 20.1.2012 Dodávka pitnej vody , 1.1.-31.3.2012 PreVaK, s.r.o. 359115749  583.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011005602 26.1.2012 vyučtovanie dodávky vody v ZOS 7-12/2011 PreVaK, s.r.o. 359115749  107.29 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012001417 4.4.2012 Vodné stočné Drgoňova Dolina, 1.štvrťrok 2012 PreVaK, s.r.o. 359115749  10.04 EUR 
Nastavenia cookies