Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2015 19.2.2015 Rámcová zmluva na dodávku čistiacich a hygienických prostriedkov PROCLEAN slovakia s. r.o. 36341576   
Detail Objednávka vyšlá 2015150 28.8.2015 čistiace prostriedky PROCLEAN slovakia s. r.o. 36341576  124.32 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015157 14.8.2015 Čistiace prostriedky pre opatrovateľskú službu PROCLEAN slovakia s. r.o. 36341576  70.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 150100095 25.9.2015 Úhrada čistiacich prostriedkov pre terénnu opatrovateľskú službu PROCLEAN slovakia s. r.o. 36341576  69.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51150409/150100094 13.10.2015 čistiace prostriedky PROCLEAN slovakia s. r.o. 36341576  124.30 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/VYS/HLZ/2019 22.7.2019 Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné / búracie povolenie s podrobnosťou... PROart s.r.o. 44269129  14,380.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019009 8.10.2019 Vypracovanie PD odstránenie objektov bývalej jedálne, kotolne, odstránenie opláštenia a... PROart s.r.o. 44269129  14,380.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012128 23.10.2012 Oprava fotoaparátu PRO. Laika spol. s r.o 31355218  90.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017107 21.6.2017 Pracovná obuv pre opatrovateľskú službu. PRO-NIK, s.r.o. 46239308  480.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017344 19.7.2017 Pracovná obuv pre terénnu opatrovateľskú službu PRO-NIK, s.r.o. 46239308  478.80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017189 9.11.2017 Pracovné oblečenie pre opatrovateľky. PRO-NIK, s.r.o. 46239308  342.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017632 14.12.2017 Pracovné bundy pre opatrovateľky PRO-NIK, s.r.o. 46239308  342.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16-095 PD 15.4.2016 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: Zníženie energetickej náročnosti objektu... Pro BioSpace, s.r.o. 36752789  16,500.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017036 1.3.2017 Objednávame preškolenie štyroch pracovníkov MsP Stará Turá z oblasti poskytovania prvej... Pro Benefit s. r. o. 36 336 173   100.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014272 21.11.2014 Silvestrovský ohňostroj PRIVATEX PYRO s.r.o. 31565433  500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4014259 9.12.2014 Silvestrovský ohňostroj PRIVATEX PYRO s.r.o. 31565433  520.06 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015221 20.11.2015 Silvestrovský ohňostroj PRIVATEX PYRO s.r.o. 31565433  500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 63/kult/2015 30.11.2015 Silvestrovský ohňostroj PRIVATEX PYRO s.r.o. 31565433  492.24 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016221 11.11.2016 Silvestrovský ohňostroj PRIVATEX PYRO s.r.o. 31565433  500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 62/kult/2016 8.12.2016 Silvestrovský ohňostroj PRIVATEX PYRO s.r.o. 31565433  451.54 EUR 
Nastavenia cookies