Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2014211 15.10.2014 Demontáž pôvodnej, výroba a montáž novej doregulovacej stanice plynu vrátane demontáže a... TM-TEZ, s.r.o. 46457038  2,511.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 14182 22.10.2014 Realizácia NTL plynovodu pre kotolňu č.1 MŠ Komenského stará Turá TM-TEZ, s.r.o. 46457038  9,209.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 14194 27.10.2014 Práce na doregulovacej stanici + stavebné práce TM-TEZ, s.r.o. 46457038  2,511.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020116 16.7.2020 Vybavenie pre DHZM - nástenný box na hadicu SOLID plus, s. r. o. 46439692  86.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 60205443 23.7.2020 GARDENA nástenný box na hadicu SOLID plus, s. r. o. 46439692  86.20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012168 13.12.2012 Doprava na Veľkú Javorinu na Silvestra JK BUS s. r. o. 46423397  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012074 8.1.2013 Doprava na Veľkú Javorinu na Silvestra JK BUS s. r. o. 46423397  120.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013197 6.12.2013 Doprava na Veľkú Javorinu na Silvestra JK BUS s. r. o. 46423397  240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013071 7.1.2014 Doprava na Veľkú Javorinu na Silvestra JK BUS s. r. o. 46423397  240.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017125 9.8.2017 Autobus do mesta Kunovice na stretnutie pracovníkov MsÚ St. Turá - Kunovice JK BUS s. r. o. 46423397  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 56/kult/2017 25.8.2017 Autobus do mesta Kunovice na stretnutie pracovníkov MsÚ St. Turá - Kunovice JK BUS s. r. o. 46423397  152.25 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/kult/2014 21.8.2014 Zmluva o dielo č. 6/kult/2014 - na výrobu filmu "Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej... Mgr. art Peter Kováč 46417869  9,860.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6/kult/2015 27.1.2015 Výroba dokumentárneho filmu "Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach" Mgr. art Peter Kováč 46417869  9,860.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014158 7.8.2014 Občerstvenie pre remeselníkov a organizátorov - Remeslá našich predkov Marián Paška PKP 46408754  475.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014160 6.8.2014 Občerstvenie pre účinkujúcich Remeslá našich predkov Marián Paška PKP 46408754  75.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2018-soc 2.3.2018 Zmluva o stravovaní klientov ZOS Reštaurácia PKP Marián Paška 46408754   
Detail Faktúra došlá 51180104/118028 6.4.2018 strava pre klientov 3/18 ZOS Marián Paška PKP 46408754  1,670.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180160/118038 15.5.2018 Strava klienti ZOS 4/2018 Reštaurácia PKP Marián Paška 46408754  1,577.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 5118217/118048 27.6.2018 Strava klientov5/18 ZOS Marián Paška PKP 46408754  1,591.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180272/118059 10.7.2018 Stravovanie klienti ZOS 6/18 Marián Paška PKP 46408754  1,395.00 EUR 
Nastavenia cookies