Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7267650170 5.12.2012 SPP - fa za plyn - ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  774.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7322587931 8.1.2013 zálohová fa za plyn 1/13- ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  825.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7307644339 4.2.2013 spp- fa 2/13- ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  799.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7292700367 8.3.2013 plyn3/13- ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  754.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7302703004 30.4.2013 spp- dodoávka plynu 4/13 - ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  413.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7257782988 6.5.2013 záloha na plyn 5/13- ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  158.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7262824252 11.7.2013 záloha plynu 7/13 - ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  61.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000185390 15.8.2014 Vytýčenie inžinierskych sietí Distribúcia SPP, a.s. 35910739  593.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 4743807000 10.3.2016 elektrina - ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 474387000 21.3.2017 elektrina2/17 - ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  104.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 474387000 21.3.2017 elektrina 3/17-ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  104.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3017021352 3.4.2017 Dodávka elektriky za február 2017 MsÚ Distribúcia SPP, a.s. 35910739  358.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 474387000 2.5.2017 elelktrina - ZOS 4/17 Distribúcia SPP, a.s. 35910739  104.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 474387000 zos 11.7.2017 elektrina - ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  104.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 474387000 ZoS 28.11.2017 elelktrina Distribúcia SPP, a.s. 35910739  125.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5118011/474387000 11.1.2018 zál. platba elektrina- ZOS 1/18 Distribúcia SPP, a.s. 35910739  104.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170578 1.2.2018 nedoplatok elektrina - ZOS rok 2017 Distribúcia SPP, a.s. 35910739  59.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180446/474387000 25.10.2018 elektrina ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  110.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190078/882269188 12.3.2019 Elektrina ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  143.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000320982 9.7.2019 Vyjadrenie k projektu stavby: Rekonštrukcia ul. Gen.M.R.Štefánika Distribúcia SPP, a.s. 35910739  120.00 EUR 
Nastavenia cookies