|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
![](/images/Desc.gif) |
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2023002924 |
20.7.2023 |
DHZ Súš - vyúčtovanie vodné stočné 1.1.-30.6.2023 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
4.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023002874 |
20.7.2023 |
Vyúčtovanie vodné stočné 1.1.-30.6.2023 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
328.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023002940 |
20.7.2023 |
DHZ Papraď vyúčtovanie vodné stočné 1.1.-30.6.2023 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
6.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023003015 |
20.7.2023 |
Preddavok vodné stočné 1.7.-30.9.2023 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
739.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024004 |
12.1.2024 |
Vývoz Žumpy HZ Súš |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023005780 |
16.1.2024 |
Vodné stočné za obdobie 1.10.2023-31.12.2023 HZ Drgoňova dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
4.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023005797 |
16.1.2024 |
Vodné stočné za obdobie 1.7.2023-31.12.2023 HZ Súš |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
6.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023005843 |
16.1.2024 |
Vodné stočné za obdobie 1.1.2023-31.12.2023 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
360.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240005/2024000012 |
23.1.2024 |
vodné, stočné ZOS 1-3/2024 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
384.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20240085 |
15.2.2024 |
Vývoz odpad. vôd PZ Súš |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
119.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024001400 |
11.4.2024 |
Vyúčtovacia fa. HZ DD |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
4.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024001466 |
11.4.2024 |
Vodné a stočné 11.-31.3.2024 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
766.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000105976 |
30.3.2011 |
Vytýčenie plynovodu v rámci stavby: Revitalizácia CMZ v Starej Turej |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
934.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6300030570 |
27.1.2012 |
Zálohová fa. za plyn - ZOS 1/12 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
884.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7217417866 |
31.1.2012 |
Plyn, obdobie február 2012 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
2,714.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7267418345 |
6.3.2012 |
Faktúra za odber zemného plynu 3/2012 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
2,558.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7267418337 |
13.3.2012 |
dodávka plynu 3/12 ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
808.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7302427071 |
11.4.2012 |
dodávka zemného plynu 4/12 - ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
442.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7267476750 |
14.5.2012 |
dodávka pynu 5/12-ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
170.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7242562858 |
20.8.2012 |
záloha zemný plyn 8/12 -ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
66.00 EUR |