Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2023002924 20.7.2023 DHZ Súš - vyúčtovanie vodné stočné 1.1.-30.6.2023 PreVaK, s.r.o. 359115749  4.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023002874 20.7.2023 Vyúčtovanie vodné stočné 1.1.-30.6.2023 PreVaK, s.r.o. 359115749  328.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023002940 20.7.2023 DHZ Papraď vyúčtovanie vodné stočné 1.1.-30.6.2023 PreVaK, s.r.o. 359115749  6.55 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023003015 20.7.2023 Preddavok vodné stočné 1.7.-30.9.2023 PreVaK, s.r.o. 359115749  739.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024004 12.1.2024 Vývoz Žumpy HZ Súš PreVaK, s.r.o. 359115749  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023005780 16.1.2024 Vodné stočné za obdobie 1.10.2023-31.12.2023 HZ Drgoňova dolina PreVaK, s.r.o. 359115749  4.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023005797 16.1.2024 Vodné stočné za obdobie 1.7.2023-31.12.2023 HZ Súš PreVaK, s.r.o. 359115749  6.55 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023005843 16.1.2024 Vodné stočné za obdobie 1.1.2023-31.12.2023 PreVaK, s.r.o. 359115749  360.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240005/2024000012 23.1.2024 vodné, stočné ZOS 1-3/2024 PreVaK, s.r.o. 359115749  384.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240085 15.2.2024 Vývoz odpad. vôd PZ Súš PreVaK, s.r.o. 359115749  119.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024001400 11.4.2024 Vyúčtovacia fa. HZ DD PreVaK, s.r.o. 359115749  4.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024001466 11.4.2024 Vodné a stočné 11.-31.3.2024 PreVaK, s.r.o. 359115749  766.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000105976 30.3.2011 Vytýčenie plynovodu v rámci stavby: Revitalizácia CMZ v Starej Turej Distribúcia SPP, a.s. 35910739  934.03 EUR 
Detail Faktúra došlá 6300030570 27.1.2012 Zálohová fa. za plyn - ZOS 1/12 Distribúcia SPP, a.s. 35910739  884.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7217417866 31.1.2012 Plyn, obdobie február 2012 Distribúcia SPP, a.s. 35910739  2,714.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7267418345 6.3.2012 Faktúra za odber zemného plynu 3/2012 Distribúcia SPP, a.s. 35910739  2,558.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7267418337 13.3.2012 dodávka plynu 3/12 ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  808.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7302427071 11.4.2012 dodávka zemného plynu 4/12 - ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  442.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7267476750 14.5.2012 dodávka pynu 5/12-ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  170.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7242562858 20.8.2012 záloha zemný plyn 8/12 -ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  66.00 EUR 
Nastavenia cookies