|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
![](/images/Desc.gif) |
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2015000007 |
18.3.2015 |
Fakturujem Vám v zmysle Kúpnej zmluvy zo dňa 2.10.2014 pre projekt "Stredisko triedeného zberu... |
Komunálna technika s.r.o. |
35935545 |
192,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015000011 |
18.3.2015 |
Fakturujeme Vám v zmysle Kúpnej zmluvy zo dňa 2.10.2014 pre projekt "Stredisko triedeného zberu... |
Komunálna technika s.r.o. |
35935545 |
2,248.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015000019 |
10.4.2015 |
Fakturujem Vám v zmysle Kúpnej zmluvy zo dňa 2.10.2014 pre projekt "Stredisko triedeného zberu... |
Komunálna technika s.r.o. |
35935545 |
352,303.99 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021169 |
21.9.2021 |
Mobiliár k projektu Nová zeleň na Hurbanovej ulici - COOP jednota |
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. |
35919965 |
2,829.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011000018 |
18.1.2011 |
Vodné a stočné - preddavok za 1.1.-31.3.2011 |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
542.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011000021 |
18.1.2011 |
ZOS - preddavok za vodné a stočné za 1.1.-31.3.2011 |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
362.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012001493 |
11.4.2012 |
Preddavok dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd4-6/2012 - ZOS |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
440.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012002747 |
10.7.2012 |
PreVaK- vyučtovacia faktúra 1-6/2012 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
17.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012004275 |
8.10.2012 |
PreVaK - zál. fa za vodu - ZOS |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
440.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014001785 |
4.4.2014 |
zálohová platba voda - 4-6/14 - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
561.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014129 |
16.7.2014 |
Žiadosť o vytýčenie Vašich zariadení |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014286 |
8.12.2014 |
Inšpekcia kanalizačného potrubia |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015000017 |
13.1.2015 |
Zálohová platba vodné,stočné - 1-3/15 - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
352.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015003405 |
9.7.2015 |
zál. platba voda 6-9/15 - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
352.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015003250 |
9.7.2015 |
doplatok vody za 4-6/2015-ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
76.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015005070 |
6.10.2015 |
Záloha na pitnú vodu 10-12/15 -ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
352.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015006555 |
12.1.2016 |
Vratka za dodávku vody - ZOS. |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
-60.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016000016 |
12.1.2016 |
Zál. platba vody 1-3/2016 - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
356.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016001734 |
14.4.2016 |
Zál, faktúra vody 3-6/2016 - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
356.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
233/AO/16 |
23.5.2016 |
Zmluva o dodávke pitnej vody |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
|