|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
![](/images/Desc.gif) |
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023197 |
16.10.2023 |
Kancelárske vybavenie do klientského centra |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
1,857.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202307661 |
7.11.2023 |
Dodávka tovaru do |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
1,478.40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
89/ext/2016 (36/maj/2016) |
22.9.2016 |
Rámcová kúpna zmluva |
TAMPO CENTRUM, s.r.o. |
36268283 |
3,304.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20160016 |
11.10.2016 |
Informačná tabula a letáky na separovaný zber |
TAMPO CENTRUM, s.r.o. |
36268283 |
3,304.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016223 |
14.11.2016 |
Nálepky na separovaný |
TAMPO CENTRUM, s.r.o. |
36268283 |
1,962.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20160031 |
12.12.2016 |
Nálepky |
TAMPO CENTRUM, s.r.o. |
36268283 |
1,962.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019019 |
5.2.2019 |
Dodávka a montáž herných prvkov detského ihriska vnútrobloku ul. Hurbanova Stará Turá |
BELLCROFT s.r.o. |
36257761 |
115,476.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
ST19049 |
9.7.2019 |
Dodávka a montáž hracieho prvku AGITO |
BELLCROFT s.r.o. |
36257761 |
31,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
ST19050 |
9.7.2019 |
Dodávka a montáž hracieho prvku a bezpečnostného povrchu |
BELLCROFT s.r.o. |
36257761 |
82,389.36 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
221120108 |
8.6.2012 |
Zmluva o inzercii pre podujatie Staroturiansky jarmok |
region PRESS, s.r.o. |
36252417 |
89.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
225130023 |
11.6.2013 |
Vyúčtovacia fakt. |
region PRESS, s.r.o. |
36252417 |
89.04 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012126 |
17.10.2012 |
Oprava motorového vozidla NM 346CB |
Autopredajńa Hílek a spol. s.r.o. |
36239542 |
120.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1012352959 |
16.11.2012 |
Servis auta NM 349 CB |
Autopredajńa Hílek a spol. s.r.o. |
36239542 |
161.22 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013058 |
4.6.2013 |
Mobilné WC s pisoárom |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
216.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1113302591 |
2.7.2013 |
Prenosné WC jarmok |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
216.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014100 |
9.6.2014 |
Mobilné WC na jarmok 2014 |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
216.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1114303010 |
20.6.2014 |
Mobilné WC |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
216.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
F1103128 |
5.4.2011 |
Faktúra, radar IPR 11 |
BS ACOUSTIC,s.r.o. |
36237809 |
2,090.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013064 |
5.6.2013 |
Informačný panel pre meranie rýchlosti vozidiel |
BS ACOUSTIC,s.r.o. |
36237809 |
2,500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1306052 |
24.6.2013 |
Radar |
BS ACOUSTIC,s.r.o. |
36237809 |
2,500.00 EUR |