Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 3/2013 21.3.2013 Reklamné magnetky - výroba Katarína Novomestská 41884752  130.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014091 2.6.2014 Magnetky s motívom mesta Katarína Novomestská 41884752  130.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 180280/51180378 24.9.2018 Tlačivá Žiadanka na prepravu Ing. Gabriela Godorová 41853482  26.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012076 18.6.2012 Čistiace prostriedky Jozef Lišanik 418364421  42.76 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013061 4.6.2013 Čistiace prostriedky na jarmok 2013 Jozef Lišanik 418364421  45.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013064 14.6.2013 Čistiace prostriedky -jarmok Jozef Lišanik 418364421  45.55 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014103 9.6.2014 Čistiace prostriedky na jarmok 2014 Jozef Lišanik 418364421  55.46 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015105 29.5.2015 Čistiace prostriedky - jarmok 2015 Jozef Lišanik 418364421  70.06 EUR 
Detail Faktúra došlá 20150066 4.6.2015 Čistiace prostriedky -. Jarmok 2015 Jozef Lišanik 418364421  70.06 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016106 6.6.2016 Objednanie čistiacich prostriedkov na Staroturiansky jarmok 2016 Jozef Lišanik 418364421  62.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016071 21.6.2016 Čistiace potreby na jarmok Jozef Lišanik 418364421  62.76 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017092 31.5.2017 Čistiace prostriedky pre Staroturiansky jarmok Jozef Lišanik 418364421  39.94 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018088 1.6.2018 Čistiace prostriedky k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 Jozef Lišanik 418364421  41.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180211 (2018057) 13.6.2018 Čistiace prostriedky k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 Jozef Lišanik 418364421  41.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014065 11.6.2014 Čistiace prosriedky Jozef Lišaník 41836421  55.44 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013006 28.1.2013 Športové poháre FIRE system Marcela Faturová 41827449  32.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014005 9.1.2014 Športové poháre na turnaj v nohejbale FIRE system Marcela Kavalková Faturová 41827449  33.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190281 18.6.2019 čistiace prostriedky ZOS Marek Špeťko - IMEX 41648242  640.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51150435 (2015254) 9.10.2015 Tonery do tlačiarní HP, Canon a Brother Viliam Štafurik - RENTON 41549708  317.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 101/ext/2015 12.10.2015 Nákup originálnych atramentových a tonerových náplní (realizované cez Elektronický... Viliam Štafurik - RENTON 41549708  317.00 EUR 
Nastavenia cookies