Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 15658 11.6.2015 Jarmok 2015- hygienické potreby Hygotrend SK s.r.o. 44501781  177.07 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015114 11.6.2015 Jarmok 2015 , hygienické potreby Hygotrend SK s.r.o. 44501781  177.07 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016097 25.5.2016 Hygienické potreby na Staroturiansky jarmok Hygotrend SK s.r.o. 44501781  177.05 EUR 
Detail Faktúra došlá 16VF466 7.6.2016 Hygienické potreby na jarmok Hygotrend SK s.r.o. 44501781  177.07 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017098 7.6.2017 Hygienické potreby pre Staroturiansky jarmok Hygotrend SK s.r.o. 44501781  177.07 EUR 
Detail Faktúra došlá 170339 15.6.2017 Jarmok 2017 - hygienické potreby Hygotrend SK s.r.o. 44501781  177.07 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018092 5.6.2018 Hygienické potreby k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 Hygotrend SK s.r.o. 44501781  177.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180218 (18VF0401) 13.6.2018 Hygienické potreby k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 Hygotrend SK s.r.o. 44501781  177.07 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019107 20.6.2019 Hygienické potreby k podujatiu - Staroturiansky jarmok 2019 Hygotrend SK s.r.o. 44501781  177.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190221 (19VF0425) 30.5.2019 Hygienické potreby k podujatiu - Staroturiansky jarmok 2019 Hygotrend SK s.r.o. 44501781  177.07 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41140006 30.6.2014 Vyhlásenie v mestskom rozhlase IMREX Holding, s.r.o. 44500106  6.64 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230220 5.6.2023 Preškolenie osôb - výťah nový MsÚ VYMYSLICKÝ - VÝTAHY s.r.o. 444962185  247.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 110240162 26.3.2024 servis výťahu 1. kv. 2024 VYMYSLICKÝ - VÝTAHY s.r.o. 444962185  216.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 110240592 26.6.2024 Servis výťahu 2. kv. VYMYSLICKÝ - VÝTAHY s.r.o. 444962185  216.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8/VYS/HLZ/2019 5.9.2019 Zmeny a doplnky č.2 UPM Stará Turá - činnosť odborne spôsobilej osoby Ing. arch. Karol Ďurenec, s.r.o. 44485441  3,528.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220301 10.3.2022 Činnosť odborne spôsobilej osoby na zabezpečovanie inžinierskej činnosti na UPM zmeny a donky... Ing. arch. Karol Ďurenec, s.r.o. 44485441  3,351.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230102 25.1.2023 činnosť odborne spôsobilej osoby pre zabezpečovanie UPM zmeny č.2 Ing. arch. Karol Ďurenec, s.r.o. 44485441  176.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011136 24.11.2011 kalove cerpadlo, reflexné bundy FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  834.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012054 25.4.2012 Pracovná rovnošata pre MHZ Topolecká FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  302.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012019 4.5.2012 Pracovné rovnošaty pre hasičov - MHZ Topolecká FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  302.50 EUR 
Nastavenia cookies