|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
![](/images/Desc.gif) |
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51200196 |
26.5.2020 |
Propagačné predmety mesta Stará Turá |
Finery Decor, s. r. o. |
45279276 |
1,890.96 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020095 |
19.6.2020 |
Školské potreby pre prvákov |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
645.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200240 |
30.6.2020 |
Školské potreby pre prvákov |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
645.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021103 |
21.5.2021 |
Pomôcky pre budúcich prvákov |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
727.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210224 |
11.6.2021 |
Pomôcky pre budúcich prvákov |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
727.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022093 |
4.5.2022 |
Školské potreby pre budúcich prvákov |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
952.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220225 |
10.5.2022 |
Školské potreby pre budúcich prvákov-balík slovenčina 1 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
952.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023086 |
26.4.2023 |
Pomôcky pre budúcich prvákov |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
722.70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021026 |
2.2.2021 |
Pomôcky OPP - jednorázový zdravotnícky overal |
LIFETIME SLOVAKIA, s. r. o. |
45245746 |
791.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210058 |
10.2.2021 |
Pomôcky OPP - jednorázový zdravotnícky overal |
LIFETIME SLOVAKIA, s. r. o. |
45245746 |
790.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
SC2015/061Mesto Stará Turá |
30.10.2015 |
Zmluva o združených dodávkych zemného plynu od 1.11.2015 do 31.10.2016. |
MET Slovakia, a.s. |
45 860 637 |
22.68 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Mandátna zmluva na VO |
16.2.2018 |
Zabezpečenie, poradenstvo a realizácia verejného obstarávania na zákazku: Stredisko... |
VO SK, a.s. |
45 647 291 |
6,960.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20180039 |
23.3.2018 |
vyhlásenie verejného obstarávania Kompostáreň - stavebné práce |
VO SK, a.s. |
45 647 291 |
1,740.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20180040 |
23.3.2018 |
Vyhlásenie verejného obstarávania na Kompostáreň - tecnológia |
VO SK, a.s. |
45 647 291 |
1,740.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20180074 |
17.5.2018 |
Realizácia verejného obstarávania - Kompostáreň - technológia |
VO SK, a.s. |
45 647 291 |
1,740.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20180075 |
17.5.2018 |
Realizácia verejného obstarávania Kompostáreň - stavebné práce |
VO SK, a.s. |
45 647 291 |
1,740.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
VF170271 |
23.10.2017 |
Výroba a montáž sušiakov na BD 380/45 |
LUKYSTAV s.r.o. |
45 601 992 |
1,310.10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014018 |
22.1.2014 |
Ojdnávka na vypracovanie Programu odpadového hospodárstva mesta Stará Turá |
ENEX trade, s.r.o. |
45 600 198 |
696.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016206 |
28.10.2016 |
Police a skrinky do sociálnej výdajne |
Ereon, s.r.o. |
45 441 944 |
132.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020127 |
7.8.2020 |
Rúška s motívom mesta |
FOCESA, s.r.o. |
45 332 525 |
230.40 EUR |