|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
7202616106 |
5.9.2012 |
zálohová fa za plyn 9/12 - ZOS |
SPP - distribúcia, a.s. |
|
137,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
72018 |
15.8.2018 |
Vypracovanie žiadosti o NFP na stavbu: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň |
EMNIA s.r.o. |
44 988 974 |
1 500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
72017 |
17.7.2017 |
Úhrada lekárskych nálezov pre účely sociálneho posúdenia |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
10,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
72015 |
4.2.2015 |
seminár účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
72014007 |
26.3.2014 |
Služobné vozidlo Mitsubishi ASX pre MsP |
Auto MP, s.r.o. prev.: Bratislavská 1328, Trenčín |
36319929 |
15 769,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
72013 |
4.3.2013 |
seminár k zák. o hlásení pobytu občanov |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7200518214 |
17.1.2013 |
vyučtovanie elektriny rok 2012- ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36 361 518 |
269,40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
72/SOC/HLZ/2020 |
28.2.2020 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
72/SOC/DOD/2022 |
28.7.2022 |
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 37/soc/hlz/2020 |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
72/SOC/DOD/2021 |
3.9.2021 |
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
72/MAJ/HLZ/2020 |
30.10.2020 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 1241/1 |
Jana Poláková, Ján Polák |
|
|
Detail |
Zmluva Odberateľská |
72/maj/2015 |
30.7.2015 |
Nájom časti pozemku parc. č. 582/2 |
Šen Hasipi |
45975043 |
100,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
72/maj/2014 |
6.11.2014 |
Kúpa BD 11 b.j. |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
469 803,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
72/maj/2012 |
30.10.2012 |
zámena pozemkov parc. č. 542/58 za parc. č. 542/59 |
Ing. Ľuboš Chudý |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
72/kult/2017 |
19.12.2017 |
Výroba TV vysielania - december 2017 |
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá |
00893188 |
250,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
72/2018/08431 |
30.7.2018 |
Chodníky a cyklotrasa vnútrobloku, ul. SNP a ul. Hurbanova stará Turá |
Cesty Nitra |
34128344 |
130 884,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
718482011 |
18.1.2011 |
Predplatné časopisu "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - r. 2011 |
AJFA+AVIS, S.R.O. |
31602436 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
71600654674 |
13.12.2013 |
Vyúčtovanie energie .- multifunkčné ihrisko |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
221,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7150687414 |
13.12.2013 |
elektrina- vratka - ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36 361 518 |
-264,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7144055244 |
25.1.2012 |
Odber plynu za obdobie1/2012 |
SPP, a. s. |
35815256 |
2 801,00 EUR |