|
Typ
|
Číslo
![](/images/Desc.gif) |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
216950 |
22.12.2016 |
Špagát |
Betomex spol. s r.o. |
31 103 952 |
345.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2161101857 |
18.2.2016 |
Autorská odmena za verejné používanie hudobných diel za rok 2016 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
36.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2160089 |
10.5.2016 |
Servis, údržba a revízia infražiariča ÚK vykurovacieho sálavého systému v Zbernom dvore... |
ELTERM s.r.o. |
00686085 |
960.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2155009 |
17.3.2021 |
Vozidlo Škoda SUPERB MR2021 Ambition, |
ARAVER, a. s. |
00679291 |
31,400.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2151102270 |
16.2.2015 |
Autorská odmena za verejné používanie hudobných diel - SOZA |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
36.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2150013 |
16.2.2015 |
neverejná osobná cestná doprava počas referenda |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
79.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2142009 |
7.3.2014 |
orientačný geologický prieskum Stará Turá, Skládka Drahy |
DRILL, s.r.o. |
35 9666 45 |
252.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2141102847 |
12.2.2014 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel -SOZA |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
36.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
214006034 |
11.6.2014 |
Vrecia na odpad. |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
142.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2135109533 |
2.8.2021 |
Inzercia 26.7.2021 v MY Trenčianske noviny |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2132307588 |
5.12.2023 |
servisné práce vypnutie a zaistenie pracoviska VN stavba: Prestavba obj. č1 na ZpS |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
294.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2132305826 |
29.9.2023 |
Prestavba obj. č. 1 na Zariadenie pre seniorov Stará Turá - vytýčenie sietí |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
117.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2132205812 |
23.9.2022 |
Parkovisko na ul. Hurbanova - vytýčenie sietí |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
252.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2131117446 |
28.6.2013 |
Autorská odmena za použitie hudobných diel na jarmok |
Slovenský ochranný zväz autorský |
178454 |
48.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2131102023 |
1.2.2013 |
Autorská odmena za verejné používanie hudobných diel- SOZA |
Slovenský ochranný zväz autorský |
178454 |
36.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2130672 |
17.1.2014 |
Servis a automatizácia brány |
BOST SK a.s. |
36318442 |
1,897.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2130513026 |
14.5.2013 |
Kľúčenky so žetónmi s erbom mesta |
Kreativa, s. r. o. |
44986092 |
137.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21303878 |
29.4.2011 |
Podpora BAN, Human Resources (1.4.-30.6.2011) |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
87.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2130225 |
19.12.2013 |
Vykurovacie teleso |
ELTERM s.r.o. |
00686085 |
3,301.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2130085 |
3.5.2011 |
Pánska obuv ( poltopánky, 11 párov ) - MsP Stará Turá |
FARE, s.r.o. |
46343784 |
471.72 EUR |