|
Typ
|
Číslo
![](/images/Desc.gif) |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20815575769, dod. č. 1 |
10.11.2011 |
Dodatok o pripojení - služba ADSL Rapid Plus |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
29.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2072013 |
4.6.2013 |
Parkovisko pri rímskokatolíckom kostole |
PAK-INVEST, s.r.o. |
36754579 |
29,346.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
206 |
13.7.2012 |
Vyhotovenie lekárskeho nálezu na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2052014 |
27.6.2014 |
predplatné Územná samospráva |
MUNICIPALIA, a.s. |
36436160 |
18.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
203161886 |
29.7.2016 |
Oprava Roomster NM 349CB |
ARAVER, a. s. |
679291 |
523.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20242206 |
15.2.2024 |
Kancelárske potreby |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
138.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20242149 |
29.1.2024 |
Kancelárske potreby |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
174.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20242148 |
29.1.2024 |
Kancelárske potreby |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
124.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024201547 |
18.6.2024 |
Upratovanie MsÚ 05/2024 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
1,998.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024201272 |
22.5.2024 |
Upratovanie MsÚ 04/2024 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
1,998.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024200828 |
29.4.2024 |
Upratovanie MsÚ 3/2024 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
1,998.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024200291 |
11.3.2024 |
Upratovanir MSÚ |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
1,998.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024180138 |
22.5.2024 |
Hygienický materiál |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
348.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024114 |
6.6.2024 |
Služby BOZP a OPP 05/2024 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024093 |
3.7.2024 |
Správny poriadok. Komentár. 4. vydanie |
Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka |
46380434 |
85.60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024091 |
14.6.2024 |
Spoločné verejné obstarávanie energií |
Pavol Malinovský - Poradenstvo |
55162982 |
76.83 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024090 |
13.6.2024 |
Materiálne vybavenie pre DHZM |
Lesnícke náradie GRUBE, s. r. o. |
36004120 |
202.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024089 |
13.6.2024 |
Materiálne vybavenie pre DHZM |
HUNTING TRADE, s. r. o. |
50139053 |
117.58 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024088 |
3.6.2024 |
Oprava čerpadla TOHATSU |
FLORIAN s.r.o,. |
36427969 |
514.26 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024086 |
12.6.2024 |
Kancelársky papier A3 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
70.00 EUR |