|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2459000088 |
25.10.2015 |
havarijné poistenie os. auta ŠKODA FABIA EČ: NM564AX |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
177.10 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2459000088 |
28.9.2015 |
havarijné poistenie ŠKODA Roomster EČ: NM349CB |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
156.41 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2459000088 |
8.4.2016 |
havarijné poistenie ŠKODA ROOMSTER EČ: NM 732BL |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
207.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
245/15 |
10.9.2015 |
Zaplechovanie betónového múra pri BD Mýtna 595 |
Ján Baďura, zámočnícke práce |
40272851 |
698.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
244/15 |
10.9.2015 |
Zhotovenie a montáž zábradlia pri BD Mýtna 595 |
Ján Baďura, zámočnícke práce |
40272851 |
3,610.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24304703 |
1.8.2014 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.7.2014 - 30.9.2014 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
87.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
242023 |
9.1.2024 |
Úhrada lekárskych potvrdení poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti pre účely posúdenia... |
MUDr. Ščepko Peter |
44440308 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
242018 |
18.7.2018 |
Úhrada lekárskych nálezov pre posudkovú činnosť |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24052017 |
13.3.2017 |
pracovné stretnutie starostov a primátorov RZMOSP |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi |
34006273 |
170.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2403102717 |
1.12.2014 |
Oprava vozidla octavia |
ARAVER a.s. |
|
702.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2401362 |
29.4.2024 |
Kancelárske potreby |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
494.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24012019 |
21.1.2019 |
Novela zák. o verejnom obstarávaní |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
240100109 |
19.6.2024 |
Servis Škoda Roomster NM 732 BL |
Fox Auto Trade |
312002 |
675.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2400286 |
19.6.2024 |
El. energia 05/2024 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
671.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2400266 |
19.6.2024 |
Dodávka tepla 05/2024 - MsÚ |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
459.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2400260 |
19.6.2024 |
Telekomunikačné poplatky 05/2024 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
95.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2400246 |
12.6.2024 |
Služby v Mestskom dome za obdobie 5/2024 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
3,035.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2400237 |
22.5.2024 |
El. energia 04/2024 - MsÚ |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
669.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2400218 |
22.5.2024 |
Dodávka tepla 04/2024 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
826.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2400212 |
22.5.2024 |
Telekomunikačné poplatky |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
95.68 EUR |