Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Odberateľská 38/MAJ/HLZ/2019 6.11.2019 Zriadenie vecného bremena na pozemku KNC 17220 a KNE 17221 Ing. Tomáš Hlísta    
Detail Zmluva Odberateľská 38/MAJ/DOD/2022 17.10.2022 Oprava čl. II v zmluve o zriadení vecného bremena Michal Sládek    
Detail Zmluva Odberateľská 38/maj/2017 17.10.2017 Predaj nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 16861/4 Anna Václavková   876.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 38/maj/2014 7.7.2014 Predaj nehnuteľností - spoluvlastnícky podiel z pozemku parc. č. 56 Vlastníci bytov v BD Hurbanova 156/68   24.47 EUR 
Detail Faktúra došlá 38/kult/2017 15.6.2017 Výroba TV vysielania - jún 2017 Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 00893188  250.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 38/kult/2016 6.7.2016 Ozvučenie na festivale Divné Veci Ing. Ľubomír Madro   300.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 38/kult/2015 8.6.2015 Prenájom detských atrakcií na Medzinárodný deň detí Double Agency s.r.o. 43 865 658  790.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 38/KP/HLZ/2019 20.11.2019 Zmluva o poskytnutí grantu Trenčiansky samosprávny kraj 36126624  2,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 38/ext/2018 (GF18230) 14.6.2018 Zavedenie ochrany osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ)... SOMI Systems, a.s. 36041432   
Detail Zmluva Dodávateľská 38/ext/2016 19.4.2016 Tonery do tlačiarní(realizované cez Elektronický kontraktačný systém ) Viliam Štafurik - RENTON 41549708  285.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 38/ext/2015 5.5.2015 Audit individuálnej účtovnej závierky mesta Stará Turá za rok 2014 NOVOAUDIT spol. s r.o. 34120181  3,600.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 38/EKO/HLZ/2022 24.2.2022 Dohoda o finančnej zábezpeke Radovan Manák   664.21 EUR 
Detail Faktúra došlá 38/2022 14.9.2022 Vypracovanie znaleckého posudku vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty bytového domu na ul.... Ing. Eva Gregušová 1026977952  690.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 38/160 23.4.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Dobrovolná požiarná ochrana SR 00177474  3,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 38 533 24.4.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostiedkov DPO SR Dobrovolná požiarná ochrana SR 00177474  3,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3799891840 11.9.2017 Pevná linka - ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  21.29 EUR 
Detail Faktúra došlá 3791207937 12.12.2016 Telefónne poplatky za november 2016 Slovak Telekom a.s. 35763469  116.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 3785615212 17.6.2016 Telefónne hovory - máj 2016 Slovak Telekom a.s. 35763469  116.03 EUR 
Detail Faktúra došlá 3783700102 14.4.2016 Pevná linka - ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3773381747 13.5.2015 Pevná linka - ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  23.28 EUR 
Nastavenia cookies