|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
3016040737 |
23.5.2016 |
Dodávka elektriny za 04/2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
315,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3016040741 |
23.5.2016 |
Dodávka elektriny za 04/2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
84,01 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
233/AO/16 |
23.5.2016 |
Zmluva o dodávke pitnej vody |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016093 |
20.5.2016 |
Balóny s héliovými bombami na Deň detí |
Balloonia |
03878104 |
196,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3060101289 |
20.5.2016 |
predĺženie licencie programu Direktor Standard |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
98,10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016094 |
20.5.2016 |
Oprava tlačiarne HP OfficeJet 6000 |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
30,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016100 |
20.5.2016 |
Preprava autobusom na Jízdu králu do Kunovíc pre seniorov |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
165,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016088 |
18.5.2016 |
Vypracovanie odborného posudku, ktorý potvrdí alebo vylúči výskyt chránených druhov... |
Slovenská ornitologická spoločnosť |
30845521 |
60,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016089 |
18.5.2016 |
kniha + CD Rokovanie obecného zastupiteľstva |
SOTAC, s.r.o. |
36189855 |
72,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016090 |
18.5.2016 |
poplatok za licenciu programu Direktor Štandard |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160189 (25600382) |
18.5.2016 |
Oprava tlačiarne Canon iP 4000 - výmena tlač. hlavy |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
126,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160188 (4101603788) |
18.5.2016 |
Aktualizácia programu ASPI na rok 2016 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
1 131,25 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016091 |
18.5.2016 |
Vybavevenie pre DHZM Stará Turá. |
Fidrich Milan TOP FIRE |
44445148 |
2 035,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016092 |
18.5.2016 |
Staroturiansky jarmok - zmena prečíslovania ciest v projekte k uzávierke ciest |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
50,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016087 |
17.5.2016 |
Oprava tlačiarne HP LJ 1320 tn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000927966 |
17.5.2016 |
Poštové služby za mesiac 04/2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
453,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0784689448 |
17.5.2016 |
Telefónne hovory za mesiac 04/2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
115,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4116011951 |
17.5.2016 |
Telefónne hovory za mesiac 04/2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
135,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000926299 |
17.5.2016 |
Spracovanie PPP U za mesiac 04/2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
3,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016220026 |
17.5.2016 |
Autobusové spojenie za mesiac 04/2016 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68,04 EUR |