|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2016020 |
16.8.2016 |
Geodetické práce - Dibrovova, 8.apríla |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
3 147,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
160100319 |
15.8.2016 |
Montáž a demontáž LED modulu a zdroja |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
201,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000950462 |
15.8.2016 |
Spracovanie PPP |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000951730 |
15.8.2016 |
Poštové služby za júl 2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
584,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016130 |
15.8.2016 |
Výstroj pre hasičov - DHZM Papraď |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
2 022,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016149 |
15.8.2016 |
Projekt nasvietenia priechodov pre chodcov |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016150 |
15.8.2016 |
Vyčistenie tlačiarní Canon LBP 6650 dn a 6300 dn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
50,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016151 |
15.8.2016 |
Zmena registrátora domény staratura.sk |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
12,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
232016 |
15.8.2016 |
seminár vedenie pokladnice z hľadiska účtovníctva, rozpočtovníctva a základnej finančnej... |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
43/kult/2016 |
15.8.2016 |
Kaskadérska show na Mierovej ulici v rámci podujatia Tanec Slnka |
CMC INDIANS, o.z. |
42446716 |
500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9787475612 |
12.8.2016 |
Telefónne poplatky júl 2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
114,74 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
27/maj/2016 |
12.8.2016 |
Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 1680/220 |
Ing. Jozef Koyš a manž. |
|
2 592,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.1 |
11.8.2016 |
Zmena čl.3 "Výdavky projektu a NFP" bod 3.1 Zmluvy - zmena výšky celkových oprávnených... |
Ministerstvo hospodárstva SR |
00686832 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
160000092 |
10.8.2016 |
Strava67/16 . ZOS |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1 725,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1600280 |
10.8.2016 |
Občasná obsluha kotla - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4116019136 |
10.8.2016 |
internet - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
97837420210 |
10.8.2016 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4116018809 |
10.8.2016 |
Telefónne hovory |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
95,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160338 (20160192) |
9.8.2016 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 7/2016 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5116034 (411601913) |
9.8.2016 |
Internet MsÚ Stará Turá za 8/2016 - služba ADSL Rapid Plus |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
29,28 EUR |