|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51190590 |
5.12.2019 |
Služby PO za rok 2019 |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
900,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190593 |
5.12.2019 |
Ročný servis a oprava plynového kotla. |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
359,50 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
41/KP/HLZ/2019 |
5.12.2019 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
11 232,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190591 (20190904) |
5.12.2019 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - december 2019 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
435,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190594 (0100108) |
5.12.2019 |
Autobusová doprava do Kunovíc pre seniorov |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190579 |
4.12.2019 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190582 |
4.12.2019 |
Servis tlačiarní Epson, oprava záložného zdroja |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
85,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190580 |
4.12.2019 |
Nájomné za 11/2019 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190581 |
4.12.2019 |
Kópie za obdobie 11/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 11/2019 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
125,72 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019253 |
4.12.2019 |
Reklamné a propagačné mapy areálu s prezentáciou mesta |
Justing, s. r. o. |
36296457 |
72,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41190019 |
3.12.2019 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za r. 2019 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
860,83 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019250 |
3.12.2019 |
Kovové štítky na stromy na dubovú aleju |
Podjavorinské výrobné družstvo |
00167878 |
162,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
36/SOC/DOD/2019 |
3.12.2019 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37/SOC/HLZ/2019 |
3.12.2019 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38/SOC/HLZ/2019 |
3.12.2019 |
Zmluva o platení časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
51190575/0004289385 |
3.12.2019 |
MT ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
36,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190578 |
3.12.2019 |
Silvestrovský ohňostroj |
PRIVATEX PYRO s.r.o. |
31565433 |
700,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190585 |
3.12.2019 |
Elektrická energia za hasičské zbrojnice a garáže december 2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
254,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190584 |
3.12.2019 |
Kontrola hasiacich prístrojov. |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
306,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190575 |
2.12.2019 |
Telefónne hovory 11/2019. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
558,30 EUR |