|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51200075 |
9.3.2020 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií 2/2020. |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200074 |
9.3.2020 |
Internet námestie 4/2020. |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020039 |
6.3.2020 |
Kovový stojan pre potreby MsÚ |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
70,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020037 |
5.3.2020 |
Geodetické práce - GP na oddelenie pozemku parc. č. 4854/2 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
307,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200068/2020000273 |
5.3.2020 |
dezinfekcia ZOS |
M&J Trade |
33165076 |
192,62 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
12/MAJ/HLZ/2020 |
4.3.2020 |
Odpredaj spoluvlastníckeho podiel z pozemku parc. č. 56 |
Milan Barančin |
|
0,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200071 |
4.3.2020 |
Odber zemného plynu 3/2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1 301,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200070 |
4.3.2020 |
Elektrická energia (hasičské zbrojnice, garáže, ihrisko, ZOS). |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
367,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200069 |
4.3.2020 |
Elektrická energia 3/2020 (MsÚ, sobášna miestnosť). |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
286,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
59200003 |
4.3.2020 |
Kniha Okres Nové Mesto nad Váhom z neba -zálohová faktúra |
CBS, s. r. o. |
36754749 |
330,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020035 |
3.3.2020 |
Senzorový dávkovač- dezinfekcia |
Martin Krajčovič – M & J Trade |
33 16 50 76 |
249,08 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
98/SOC/HLZ/2020 |
3.3.2020 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
99/SOC/HLZ/2020 |
3.3.2020 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
100/SOC/HLZ/2020 |
3.3.2020 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
51200064 |
3.3.2020 |
Telefónne hovory 02/2020. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
556,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200067 |
3.3.2020 |
Tlačivá. |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
48,66 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020036 |
3.3.2020 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
180,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020038 |
3.3.2020 |
Výmena vodovodnej batérie. |
Peter Belenčiak |
37022687 |
115,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
82/SOC/HLZ/2020 |
2.3.2020 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
83/SOC/HLZ/2020 |
2.3.2020 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|