|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/MAJ/HLZ/2020 |
25.5.2020 |
Kúpa pozemkov - cyklochodník Nárcie |
Janso a spol. |
|
3 131,30 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020074 |
25.5.2020 |
Oprava chyby zálohovacieho systému Veeam |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020075 |
25.5.2020 |
Jedálne kupóny na mesiac jún 2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 928,40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/KP/HLZ/2020 |
25.5.2020 |
Predmetom zmluvy je finančný príspevok od Nadácie Henkel Slovensko. |
Nadácia Henkel Slovensko |
42414512 |
300,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
19/MAJ/HLZ/2020 |
22.5.2020 |
Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 471/5 |
Lukáš Líška |
|
1 680,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200192 |
20.5.2020 |
Poštové služby 4/2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
594,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200193 |
20.5.2020 |
Oprava vozidla Škoda Roomster NM 732 BL. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
446,70 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
17/MAJ/HLZ/2020 |
15.5.2020 |
Predaj spoluvlastníckych podielov z pozemku parc. č. 542/4 |
BD 263 |
|
30,98 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020073 |
15.5.2020 |
Povinná publicita projektu Z Bielych Karpát k Baťovmu kanálu v týždenníku MY - Trenčianske... |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
99,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200191 |
14.5.2020 |
Elektrická energia za 4/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
178,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200187 |
14.5.2020 |
Zabezpečenie výkonu VO k projektu |
MP Profit PB s.r.o. |
50068849 |
1 080,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2000181 |
13.5.2020 |
Dodávka tepla v DCS za 04/2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
188,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200188 |
13.5.2020 |
Internet ADSL Rapid 05/2020 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200190 |
13.5.2020 |
Stravovanie pre klientov 04/2020 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1 684,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200184 |
13.5.2020 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu 4/2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
4,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200185 |
13.5.2020 |
Denné dátové softvérové služby 5/2020. |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200183 |
13.5.2020 |
Tonery. |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
281,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200182 |
13.5.2020 |
Prenájom tlačiarne a kópie 4/2020. |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
579,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200181 |
13.5.2020 |
DŠS - prenájom tlačiarne 4/2020. |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200166 |
11.5.2020 |
Elektrická energia 5/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
286,91 EUR |