|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51200259 |
9.7.2020 |
Vyúčtopvanie vodného a stočného 1.-6.2020 HZ Papraď. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
4,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200258 |
9.7.2020 |
Vyúčtovanie vodného a stočného za 4.-6-2020 HZ Drgoňova Dolina. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200250 |
9.7.2020 |
Elektrická energia 7/2020 - MsÚ. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
286,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200251 |
9.7.2020 |
Elektrická energia 6/2020 (HZ, garáže, ZOS, ihrisko) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
367,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200268 |
9.7.2020 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za 7/2020 MsÚ. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
120,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200252 |
9.7.2020 |
Nájomné za HD set top box 7.-9.2020. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
63,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200265 |
9.7.2020 |
Služby v oblasti BOZP a OPP 6/2020. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200267 |
9.7.2020 |
Telefónne hovory 7/2020. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
166,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200266 |
9.7.2020 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu 6/2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
6,97 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020107 |
8.7.2020 |
Inzercia výberového konania |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
69,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020108 |
8.7.2020 |
Autobusová doprava - mestské oslavy SNP v miestnej časti Topolecká Nárcie |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
200,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020109 |
8.7.2020 |
Zabezpečenie záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2020 |
RZP, a. s. |
36 331 023 |
180,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/ŠK/HLZ/2020 |
8.7.2020 |
Zmluva o poskytnutí stravy pre dôchodcov |
Lukáš Magál |
43407455 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
51200263 |
7.7.2020 |
Vodné a stočné 01.07.2020- 30.09.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
296,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200257 |
7.7.2020 |
Vyúčtovanie vodného a stočného |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
134,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200254 |
7.7.2020 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 6/2020 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200248 |
7.7.2020 |
Web hosting (1.4.2020 - 31.3.2021) pre doménu staratura.sk |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
71,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200253 |
7.7.2020 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.8.2020 do 31.8.2020 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200249 |
7.7.2020 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac jún 2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200255 |
7.7.2020 |
Autobusová preprava 06/2020 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71,28 EUR |