|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
111022496 |
3.3.2011 |
Stravné lístky - marec 2011 |
Le Cheque Dejeuner, a. s. |
31396674 |
3,808.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1021000072 |
3.3.2011 |
ZOS - zhotovenia a montáž kuchynskej linky |
EÚ - Interiér s.r.o. |
36301884 |
675.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201111 |
3.3.2011 |
Zhotovenie lekárskych posudkov |
ESAMED s.r.o. |
44350741 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
100100888 |
3.3.2011 |
Software firmy ABBYY |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
182.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21120359 |
3.3.2011 |
Vozidlo MAN TGM 18.250 - servis |
AVE - MOTO, s.r.o. |
34144293 |
2,685.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2128003297 |
8.3.2011 |
Vyúčtovanie predplatného Zbierky zákonov za rok 2010 |
Poradca podnikateľa s. r. o. |
31592503 |
42.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
29 |
8.3.2011 |
Výroba a odvysielanie relácie Novinky zo Starej Turej za mesiac február 2011 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
624.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11048 |
11.3.2011 |
Odborná skúška plynového zariadenia, rozvodov |
Jozef Koiš |
30351448 |
355.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
300100397 |
11.3.2011 |
Nájomné - kopírka Toshiba (3/2011) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
116.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011/05 |
14.3.2011 |
Vypracovanie realizačného projektu: Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného... |
PROTES-ASE |
30027047 |
9,120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5114701697 |
15.3.2011 |
Orange za obdobie 02/2011 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
491.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20115010 |
15.3.2011 |
Vyúčtovanie rež. nákladov 1.-12. 2010 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-121.34 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41110001 |
15.3.2011 |
Staroturiansky spravodajca 1 - 12/2011 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
2.28 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41110002 |
28.3.2011 |
Vyhlásenie oznamov v mestskom rozhlase 4-krát |
OMD Slovakia, s.r.o. |
35761130 |
6.64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41110003 |
28.3.2011 |
Vyhlásenie oznamov v mestskom rozhlase 20-krát |
OMD Slovakia, s.r.o. |
35761130 |
33.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000512426 |
16.3.2011 |
Pošta spracovanie PPP U za 2-2011 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
1.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011220022 |
16.3.2011 |
Zabezpečenie autobusového spojenia za 2/2011 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8723934888 |
16.3.2011 |
T-Com poplatok za obdobie 2/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
160.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000513744 |
16.3.2011 |
Pošta za obdobie 2/2011 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
1,027.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4111004802 |
16.3.2011 |
Faktúra za obdovie 1-2/2011 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
235.39 EUR |