|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51200011 |
17.1.2020 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - január 2020 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
204,59 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014255 |
19.11.2014 |
Materiál a nástroje pre čipkárky - Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a... |
mARTina Martina Rejzlová |
48601161 |
204,85 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011137 |
24.11.2011 |
Kúpa pracovných nástrojov a ochranných pomôcok pre pracovníkov menších obecných služieb. |
Ing. Chudý Ľuboš - Gazda |
33444099 |
205,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7317717416 |
6.6.2013 |
Plyn za jún |
SPP, a. s. |
35815256 |
205,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016153 |
16.8.2016 |
Propagačné materiály s motívom Starej Turej |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
205,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
44/kult/2016 |
23.8.2016 |
Hrnčeky a tričká s motívom Stará Turá (10 ks a 15 ks) |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
205,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
563820476 |
3.10.2018 |
Elektrická energia za október 2018 - hasičské zbrojnice, garáže Hurbanova ulica |
SPP, a. s. |
35815256 |
205,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180443 |
24.10.2018 |
elektrina za november hasičské zbrojnice a garáže |
SPP, a. s. |
35815256 |
205,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180553 |
7.12.2018 |
Dodávka elektriny -hasičské zbrojnice |
SPP, a. s. |
35815256 |
205,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210459 |
18.10.2021 |
Poštové služby za mesiac september 2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
205,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51120169 |
7.5.2012 |
Čistiace a hygienické potreby pre MsÚ Stará Turá |
Idee.sk s.r.o. |
45951454 |
205,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4101235 |
1.4.2011 |
Vytýčenie rozvodov VN a NN pre stavbu: Revitalizácia CMZ v Starej Turej |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
205,21 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017205 |
20.11.2017 |
Polokošele - 12 ks, pre DHZM D. Dolina |
Ing. Dezider Pusztay |
40654681 |
206,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14197 |
12.12.2017 |
Oblečenie pre hasičov- polokošele pre DHZM D. Dolina |
Ing. Dezider Pusztay |
40654681 |
206,28 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012053 |
25.4.2012 |
Čistiace prostriedky |
Idee.sk s.r.o. |
45951454 |
206,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1025 |
20.12.2012 |
Vstupenky pre Klub dôchodcov na Vianočný koncert vokálnej skupiny Fragile |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
207,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024035 |
13.5.2024 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri stavaní mája dňa 30.4.2024 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
207,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
62014206 |
11.11.2014 |
Servisná prehliadka sl. vozidla po 20000km |
AUTO MP, s.r.o. |
36319929 |
207,61 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2459000088 |
8.4.2016 |
havarijné poistenie ŠKODA ROOMSTER EČ: NM 732BL |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
207,77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7312485506 |
11.7.2012 |
Dodávka plynu - júl |
SPP, a. s. |
35815256 |
208,00 EUR |